同學你好 這個沒什么其他影響
去年向國外公司付國內展會費,忘記代扣代繳增值稅啦,如果今天補稅,對除滯納金外,對企業(yè)有其他影響嗎
甲公司注冊于某市東城區(qū),2018年有關收入情況如下:(1)取得產品銷售收入2000萬元,國債利息收入30萬元,接受捐贈收入10萬元。(2)繳納工商行政罰款2萬元,稅收滯納金1萬元。(3)繳納增值稅200萬元,城市建設維護稅和教育費附加20萬元。(4)從直接投資的未上市居民企業(yè)取得股息收益200萬元。已知,2017年度甲公司會計利潤為-60萬元,經納稅調整后應納稅所得額為-60萬元。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。4)多選題關于甲公司的企業(yè)性質說法正確的是()。A甲公司是我國的居民企業(yè)B如果甲公司登記注冊地在境外,但是實際管理機構在我國某市東城區(qū),則同樣為我國的居民企業(yè)C如果甲公司登記注冊地在境外,實際管理機構也不在我國境內,但在我國某市東城區(qū)設立分支機構,則同樣為我國的居民企業(yè)D如果甲公司登記注冊地在境外,實際管理機構也不在我國境內,在我國境內也未設立分支機構,則不屬于我國企業(yè)所得稅的納稅人
某市國稅稽查局2016年12月對轄區(qū)內的S工業(yè)公司(增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率17%)2016年度納稅情況進行檢查。經查發(fā)現,S公司2016年7月至9月間“其他應付款”科目存在異常,經過調取記賬憑證進行檢查發(fā)現有大量銷售款未按規(guī)定記入“主營業(yè)務收入”科目中,經逐項核對“其他應付款”科目中有3510萬元(含稅)屬于銷售款,并且此款項沒有按規(guī)定進行納稅,某市國稅稽查局限期5天補稅。S公司2016年各月份均沒有留抵稅額。經查實S公司應將對應的成本進行了結轉,該公司應當如何進行調賬,并計算應補繳稅款(不考慮滯納金及罰款、地方教育費附加)。
圖像采集中41.(15.0分)天河化妝品公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2022年10月發(fā)生如下業(yè)務:(1)從國外進口一批高檔化妝品,該批化妝品在國外的買價為人民幣126萬元,運抵我國海關前發(fā)生的包裝費、運輸費、保險費等共計人民幣10萬元。企業(yè)按照規(guī)定向海關繳納了關稅、消費稅和進口環(huán)節(jié)的增值稅,并取得相關的完稅憑證。(化妝品的消費稅稅率15%,關稅稅率25%)(2)當月,該公司將這批化妝品在國內銷售給A公司,取得不含稅銷售收入300萬元。(3)委托大華公司加工一批高檔面膜,提供原材料成本300萬,支付大華公司加工費38萬,代蘭輔助材料的費用2萬元,當月收回該批委托加工的高檔面膜對外銷售。大華公司沒有司類消費品銷售價格。要求:(1)計算天河公司進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅和消費稅。(2)計算天河公司在國內銷售化妝品應繳納的增值稅和消費稅。(3)計算在委托加工環(huán)節(jié)應該由大華公司代收代繳的消費稅。
天河化妝品公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2022年10月發(fā)生如下業(yè)務:(1)從國外進口一批高檔化妝品,該批化妝品在國外的買價為人民幣126萬元,運抵我國海關前發(fā)生的包裝費、運輸費、保險費等共計人民幣10萬元。企業(yè)按照規(guī)定向海關繳納了關稅、消費稅和進口環(huán)節(jié)的增值稅,并取得相關的完稅憑證。(化妝品的消費稅稅率15%,關稅稅率25%)(2)當月,該公司將這批化妝品在國內銷售給A公司,取得不含稅銷售收入300萬元。(3)委托大華公司加工一批高檔面膜,提供原材料成本300萬,支付大華公司加工費38萬,代蘭輔助材料的費用2萬元,當月收回該批委托加工的高檔面膜對外銷售。大華公司沒有司類消費品銷售價格。要求:(1)計算天河公司進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅和消費稅。(2)計算天河公司在國內銷售化妝品應繳納的增值稅和消費稅。(3)計算在委托加工環(huán)節(jié)應該由大華公司代收代繳的消費稅。
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請開具的嗎
老師我們是總公司財務這邊,每月月初下面分公司把財務報表送到會計這,會計才結賬,不送來會計不敢結賬,這是什么原因老師
老師,這個題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進項專票為虛開,已經轉出繳稅了。最近稅務又給找出來說成本轉出沒有,我看成本沒有轉出,該怎么做賬?。?/p>
請問,D選項不是無償贈予嗎 是因為在一個集團內所以視為對乙公司員工的激勵嗎 如果不是一個集團內,這種無償贈予的情況屬于股份支付嗎
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方到現在也沒給開發(fā)票,是不是匯算清繳前要調增,在哪個表里調
手工賬中固定資產明細帳需要做本月合計和本年累計嗎
沒有設置預付科目的企業(yè),發(fā)生預付貨款的情況,會計科目錄在哪個科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過來,是不是錯了
老師,稅務來查,拿走了24年真實收入2600萬明細,我們24年實際申報1900萬,差了700萬,算是隱瞞收入,讓我們提供自查報告,該補的補交,請問老師,自查報告要怎么寫?一般納稅人,生產制造廠
正常補稅就行對嗎
會有罰款嗎
對的 正常補稅就可以