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老師,我們公司是小微企業(yè),現(xiàn)增值稅減按0了,那做賬時(shí)這部分免征的增值稅要計(jì)提按3%計(jì)入營業(yè)外收入嗎?

2022-06-08 13:55
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-08 13:58

不用再處理增值稅了。

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不用再處理增值稅了。
2022-06-08
你好,是按照1%計(jì)提就行的
2022-01-05
不需要的哈,只體現(xiàn)1%的增值稅那部分
2023-12-18
你好,你是按照不含稅的銷售額乘以1%結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
2021-05-08
你好 按你發(fā)票開的就可以
2020-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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