借,原材料,蔬菜1000%2B472÷944×500 原材料,豬肉3225%2B472÷944×215 原材料,家禽1144%2B472÷944×104 原材料,海白蝦4375%2B472÷944×125 貸,銀行存款,總金額
2014年11月2日從北京美啊美超市有限公司購(gòu)入蔬菜500千克,共1000元;豬肉215千克,共3225元(菜品使用205千克,面點(diǎn)使用10千克);家禽104千克,共1144元;海白蝦125千克,共4375元;運(yùn)費(fèi)472元。材料由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收后,直接交廚房投入使用,出納用轉(zhuǎn)賬支票付款,將材料驗(yàn)收單、購(gòu)入材料的普通發(fā)票和支票存根聯(lián)傳遞給會(huì)計(jì),如何作分錄
北京味多美美有限公司為餐飲企業(yè),2014年11月2日從北京美啊美超市有限公司購(gòu)入蔬菜500千克,共1000元;豬肉215千克,共3225元(菜品使用205千克,面點(diǎn)使用10千克);家禽104千克,共1144元;海白蝦125千克,共4375元;運(yùn)費(fèi)472元。材料由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收后,直接交廚房投入使用,出納用轉(zhuǎn)賬支票付款,將材料驗(yàn)收單、購(gòu)入材料的普通發(fā)票和支票存根聯(lián)傳遞給會(huì)計(jì)。代北京味多美美有限公司會(huì)計(jì)計(jì)算材料采購(gòu)成本,并填制記賬憑證,登記相關(guān)明細(xì)賬。
北京味多美美有限公司為餐飲企業(yè),2014年11月10日從北京美啊美超市有限公司購(gòu)入西瓜100公斤,價(jià)款320元;購(gòu)入食用油20桶,價(jià)款3198元,取得國(guó)稅機(jī)打發(fā)票。食用油有倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收入庫(kù),西瓜有倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收后直接撥付給廚房使用。貨款由公司信用卡支付,采購(gòu)員將材料入庫(kù)單、驗(yàn)收憑證、發(fā)票傳遞給會(huì)計(jì)。代北京味多美美有限公司會(huì)計(jì)計(jì)算材料采購(gòu)成本,并填制記賬憑證
問(wèn)答詳情 北京味多美美有限公司為餐飲企業(yè),2014年11月10日從北京美啊美超市有限公司購(gòu)入西瓜100公斤,價(jià)款320元;購(gòu)入食用油20桶,價(jià)款3198元,取得國(guó)稅機(jī)打發(fā)票。食用油有倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收入庫(kù),西瓜有倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收后直接撥付給廚房使用。貨款由公司信用卡支付,采購(gòu)員將材料入庫(kù)單、驗(yàn)收憑證、發(fā)票傳遞給會(huì)計(jì)。代北京味多美美有限公司會(huì)計(jì)計(jì)算材料采購(gòu)成本,并填制記賬憑證 我想知道最后那個(gè)數(shù)是怎么算出來(lái)的? 謝謝
2014年11月2日,北京拉特菲酒店有限公司從北京美然樂(lè)酒店用品有限公司網(wǎng)上訂購(gòu)一次性洗漱用品400套,計(jì)6000元;布草200套,計(jì)52000元;支付快遞費(fèi)200元。材料由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收入庫(kù),出納通過(guò)網(wǎng)上銀行支付貨款,同時(shí)將銷售清單和增值稅普通發(fā)票提交財(cái)務(wù)部門。代北京拉特菲酒店有限公司會(huì)計(jì)計(jì)算材料采購(gòu)成本,并填制記賬憑證,登記相關(guān)明細(xì)賬。
老師,每個(gè)月申報(bào)工資4600,到年底一次性發(fā)放可以嗎
老師 辦公室物業(yè)管理費(fèi)兩間 從五月到12月 八個(gè)月 增值專票一萬(wàn)四 是一筆做分錄還是要分?jǐn)偘?/p>
公司考慮上市,上新三板和上北交所有什么區(qū)別,上北郊有什么優(yōu)勢(shì)
請(qǐng)問(wèn)公司如果一次性有十幾萬(wàn)的酒款的話,可以嗎,我們是做食品的,以前沒(méi)走過(guò)這個(gè)酒款,現(xiàn)在一次性做這么多可以嗎,年收入大概是兩千萬(wàn)左右的話
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)里職工薪酬報(bào)表里的實(shí)際發(fā)生額是職工薪酬科目借方發(fā)生額嗎
老師,我們新注冊(cè)的公司納稅人主業(yè)是服務(wù)業(yè),但是我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍有設(shè)備銷售及制造,這個(gè)有影響么?
老師好,請(qǐng)問(wèn)學(xué)校的房間做隔斷花了3萬(wàn)元的材料款,這個(gè)計(jì)入什么科目啊,需要攤銷嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下工資年收入超過(guò)12萬(wàn),但補(bǔ)繳個(gè)稅不超過(guò)400元,能不能不做個(gè)稅匯算清繳申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)異地施工預(yù)繳的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅怎么分錄?
企業(yè)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),當(dāng)年利潤(rùn)不足以彌補(bǔ)以前年度虧損,那在會(huì)計(jì)上當(dāng)年要不要計(jì)提所得稅