你好,這個(gè)是利潤(rùn)嗎?如果是的話,用你的實(shí)際利潤(rùn)乘以25%。
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅超過300萬,未超500萬怎么計(jì)算稅費(fèi)
小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過100萬的,怎么計(jì)算所得稅,超過500萬的?怎么計(jì)算?
不是小微企業(yè),一般納稅人,企業(yè)所得稅怎么計(jì)算,不超過100萬怎么計(jì)算,超過300萬怎么計(jì)算,
小規(guī)模企業(yè)一季度應(yīng)納稅所得額超過300萬怎么交稅?
小規(guī)模納稅人,超過300萬,企業(yè)所得稅稅率是多少
老師,兩個(gè)問題麻煩你確認(rèn)一下,1是每月增值稅是按月報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額繳納?2是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按工資表應(yīng)發(fā)數(shù)繳納?
老師請(qǐng)問一下,員工代付機(jī)械方的加油費(fèi),取得油費(fèi)發(fā)票,該油費(fèi)最終需要從機(jī)械方租賃費(fèi)中扣除,怎么做會(huì)計(jì)分錄
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
老師:沒有研發(fā)部門,怎么收集研發(fā)材料,及人工資啊
老師,我想把庫存現(xiàn)金期初增加500 那我貸方用什么科目補(bǔ)平不影響報(bào)表?
老師,請(qǐng)問境外客戶退回的商品如何做賬比較好?有進(jìn)口報(bào)關(guān)完稅的
流動(dòng)率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債這樣計(jì)算么?還有利潤(rùn)率就怎么計(jì)算
公司有部分是免稅的,稅務(wù)讓按比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出202,那我這些是以前年度的,我可以直接在這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?做完之后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的賬務(wù)怎么處理?幫我寫下
請(qǐng)問,企業(yè)是母子公司形式,如果客戶在母公司充值,在各子公司消費(fèi),再由母公司結(jié)算款項(xiàng)還給各子公司,稅法上合規(guī)嗎?
老師 我們公司勞務(wù)派遣到客戶那里的人員 工資社保是記費(fèi)用還是成本呢
是銷售額,現(xiàn)在是沒有成本發(fā)票
你好,那你的利潤(rùn)是多少?是查賬征稅的嗎?
不是查賬征收,現(xiàn)在成本都是暫估的,所以我想問如果沒有成本票,這樣超了300萬不是有個(gè)階梯的嗎。就是100萬以內(nèi)減按2.5%,100以上-300減按多少,300以上到500萬以內(nèi)減按多少
利潤(rùn)超過300萬全部按照25%繳納的。
利潤(rùn)100萬以內(nèi)的小型微利企業(yè),稅率2.5% 利潤(rùn),100萬到300萬之間的,稅率5%, 超過300萬的,全額按照25%繳納