你好,你們單位有代收代付的證明嗎?
請問我是租賃公司,別人租我的有性動(dòng)產(chǎn)一年。從4月到明年3月。我開了增值稅發(fā)票。請問一下收入我怎么分期確認(rèn)。是先做預(yù)收賬款,然后每個(gè)月確認(rèn)收入沖減預(yù)收賬款。再每個(gè)月折舊計(jì)入成本。
我公司以租代買的形式購入設(shè)備,前期每月支付6萬元租金,每月收到租賃費(fèi)發(fā)票,一年以后轉(zhuǎn)為融資租賃,也是每月支付租金收到租賃費(fèi)發(fā)票,融資租賃兩年期滿后,設(shè)備就屬于我們公司了,但是從頭到位收到的都是租賃費(fèi)發(fā)票,沒有固定資產(chǎn)發(fā)票,我們公司應(yīng)該怎么做賬
老師你好!請問公司辦公樓轉(zhuǎn)租,2020年6月開始,到年底大概有138萬元房租。因?yàn)槎际峭粋€(gè)老板,2020年6月開始,每月沒有做收入,也沒有開票,也沒有收到房租?,F(xiàn)在快年底了,要補(bǔ)做這部分房租收入,我要怎么做?2020年的還可以補(bǔ)嗎?還是只能補(bǔ)2021年的,如果補(bǔ)2021年的,之前的月份如何調(diào)賬?
老師,我們在2021年前收到幾筆租賃費(fèi),是幫別的公司代收,現(xiàn)轉(zhuǎn)賬歸還。請問要怎么入賬做分錄,以前是先做預(yù)付,然后每月結(jié)轉(zhuǎn)做收入。
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年4月暫估一筆50萬,然后在7月份回來發(fā)票了,我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅(借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預(yù)付賬款,預(yù)付是之前提前給錢了),針對這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本?網(wǎng)校老師有的跟我說當(dāng)月沒有收入不用結(jié)轉(zhuǎn),但是有的老師跟我說暫估是之前的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的,不用管當(dāng)月有無收入,結(jié)轉(zhuǎn)就行,我到底應(yīng)該怎么能做
老師,我支付酒店裝修工程質(zhì)保金3000,付前期工程款時(shí)做長期待攤費(fèi)用,那這也要再入長期待攤嗎
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒勾選可以做賬嗎?
老師,麻煩問一下,建材銷售公司,購進(jìn)原料委托加工成品,銷售成品,那我原料的庫存怎么開發(fā)票開出去?
老師 電子稅務(wù)局里能下載的 能把全年的銷售收入體現(xiàn)出來的表嗎
出口方式Exw,需要報(bào)雜費(fèi)CNY/11/3,是什么意思?
老師,我們24年工程施工放了一些數(shù)字,25年調(diào)出了人員工資,然后,想用工程施工里面的數(shù)據(jù),直接在年報(bào)改數(shù)據(jù)可以么,不改24年的帳
個(gè)體工商戶花店,銷售花卉種植商品和服務(wù)稅收分類編碼是啥
老師,請問:如子公司A與子公司B簽合同,子公司B與最終用戶簽了合同。子公司A名義直接打送貨單給最終用戶,可行嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
一家公司,只給一名員工交社保?,F(xiàn)在這個(gè)員工不干了,要停繳 情況就是現(xiàn)在沒有員工再交社保,我除了減員,還應(yīng)該干什么
公司要減資,變更法人,需要怎么做
有相關(guān)附件證明,現(xiàn)在錢也付款歸還對方?,F(xiàn)在發(fā)票已紅沖,也在稅務(wù)更正申報(bào)。那要怎么做分錄的?
借銀行存款貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款往來的做這個(gè)。
我們是把錢付款轉(zhuǎn)給對方了,還要掛往來嗎?我們是借其他收入,貸銀行存款嗎?
還是貸其他收入負(fù)數(shù)?貸銀行存款?
你好,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,這個(gè)是收到的,你們支付出去,借其他應(yīng)付款貸,銀行存款,然后它的原始憑證用銀行回單,還有委托書。
是收到的時(shí)候做了收入嗎?如果是的話,借銀行存款負(fù)數(shù)貸,其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 這個(gè)是退錢回去的分錄。
那要紅沖之前入賬記錄嗎?
收到的時(shí)候先做預(yù)付,但是按實(shí)際發(fā)生月份結(jié)轉(zhuǎn)做收入。也是借銀行存款負(fù)數(shù)貸,其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
是的是的,是這么做的。
但是收入跨兩三年了哦。
你好 可以的,沒有關(guān)系。
但是我們已付款出去給對方,然后銀行存款負(fù)數(shù)。那就是兩筆付款哦
你好,完整的分錄借銀行存款貸預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,然后現(xiàn)在你退回去借銀行存款負(fù)數(shù)貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),這個(gè)有什么問題嗎?
那你收到多少退回多少去。
那付款給對方要怎么做分錄?
借銀行存款負(fù)數(shù)貸,其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),這個(gè)不就是嗎?借方負(fù)數(shù)不就是貸方這個(gè)不就是支付?
那還要在稅務(wù)系統(tǒng)更正申報(bào)嗎
你好,不用更正申報(bào),你不是開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?你開了負(fù)數(shù)發(fā)票,填寫你的負(fù)數(shù)銷售額不就可以?