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老師,我們在2021年前收到幾筆租賃費(fèi),是幫別的公司代收,現(xiàn)轉(zhuǎn)賬歸還。請問要怎么入賬做分錄,以前是先做預(yù)付,然后每月結(jié)轉(zhuǎn)做收入。

2022-06-08 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-08 09:15

你好,你們單位有代收代付的證明嗎?

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快賬用戶7083 追問 2022-06-08 09:16

有相關(guān)附件證明,現(xiàn)在錢也付款歸還對方?,F(xiàn)在發(fā)票已紅沖,也在稅務(wù)更正申報(bào)。那要怎么做分錄的?

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齊紅老師 解答 2022-06-08 09:23

借銀行存款貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款往來的做這個(gè)。

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快賬用戶7083 追問 2022-06-08 09:25

我們是把錢付款轉(zhuǎn)給對方了,還要掛往來嗎?我們是借其他收入,貸銀行存款嗎?

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快賬用戶7083 追問 2022-06-08 09:25

還是貸其他收入負(fù)數(shù)?貸銀行存款?

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齊紅老師 解答 2022-06-08 09:27

你好,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,這個(gè)是收到的,你們支付出去,借其他應(yīng)付款貸,銀行存款,然后它的原始憑證用銀行回單,還有委托書。

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齊紅老師 解答 2022-06-08 09:27

是收到的時(shí)候做了收入嗎?如果是的話,借銀行存款負(fù)數(shù)貸,其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 這個(gè)是退錢回去的分錄。

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快賬用戶7083 追問 2022-06-08 09:28

那要紅沖之前入賬記錄嗎?

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快賬用戶7083 追問 2022-06-08 09:31

收到的時(shí)候先做預(yù)付,但是按實(shí)際發(fā)生月份結(jié)轉(zhuǎn)做收入。也是借銀行存款負(fù)數(shù)貸,其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-06-08 09:32

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶7083 追問 2022-06-08 10:05

但是收入跨兩三年了哦。

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齊紅老師 解答 2022-06-08 10:09

你好 可以的,沒有關(guān)系。

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快賬用戶7083 追問 2022-06-08 10:11

但是我們已付款出去給對方,然后銀行存款負(fù)數(shù)。那就是兩筆付款哦

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齊紅老師 解答 2022-06-08 10:13

你好,完整的分錄借銀行存款貸預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,然后現(xiàn)在你退回去借銀行存款負(fù)數(shù)貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),這個(gè)有什么問題嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-08 10:14

那你收到多少退回多少去。

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快賬用戶7083 追問 2022-06-08 10:23

那付款給對方要怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2022-06-08 10:24

借銀行存款負(fù)數(shù)貸,其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),這個(gè)不就是嗎?借方負(fù)數(shù)不就是貸方這個(gè)不就是支付?

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快賬用戶7083 追問 2022-06-08 10:26

那還要在稅務(wù)系統(tǒng)更正申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-08 10:28

你好,不用更正申報(bào),你不是開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?你開了負(fù)數(shù)發(fā)票,填寫你的負(fù)數(shù)銷售額不就可以?

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你好,你們單位有代收代付的證明嗎?
2022-06-08
借銀行存款貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、銷項(xiàng)增值稅,需要一次繳納,然后按月確認(rèn)借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
2022-02-22
沒有 一月份做就可以的
2021-01-24
先收款一次開發(fā)票嗎?借銀行貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。按月做收入,借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊
2021-03-21
借:固定資產(chǎn) 貸:長期應(yīng)付款 每月付租金 借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款
2021-07-18
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