您好,可以的,計(jì)入待抵扣里面
老師沒(méi)勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不做會(huì)計(jì)分錄可以嗎?
老師,這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票但有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我做了零申報(bào),這樣可以的嗎?我做了零申報(bào)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)勾選認(rèn)證哦,現(xiàn)在可以勾選認(rèn)證嗎?
我做了零申報(bào)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)勾選認(rèn)證哦,現(xiàn)在可以勾選認(rèn)證嗎
如果本月進(jìn)項(xiàng)票過(guò)多,多于銷項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以選擇不勾選后期勾選嗎?這些不勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要做賬嗎?謝謝老師!
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選可以在稅盤勾選嗎
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請(qǐng)教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個(gè)個(gè)體戶,每季度的個(gè)稅交了的,那個(gè)體戶的老板要給他報(bào)工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)??? 這個(gè)材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問(wèn)下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個(gè)月的總?cè)藬?shù),除以12個(gè)月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個(gè)月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過(guò)完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來(lái) 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過(guò)完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時(shí)候申報(bào)怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)啊?
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人用于支付貨款,我備注寫貨款,對(duì)嗎
工地上干活的人之前沒(méi)有給他申報(bào)工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬(wàn),我直接給他申報(bào)2萬(wàn)工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請(qǐng)問(wèn)廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?
沒(méi)銷售,但是想入一些固定資產(chǎn),原材料,有進(jìn)項(xiàng)稅額,需要怎么出路?
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
貸:銀行存款
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
貸:銀行存款
后期需要抵扣的時(shí)候,再在電子稅務(wù)局勾選抵扣嗎?賬務(wù)怎么做
是的,到時(shí)再勾選
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證