您好,外賬不可能對(duì)不上賬?這個(gè)是什么意思
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司庫(kù)存一直混亂,前期只有發(fā)票,沒(méi)有入庫(kù)單,還有些貨物先到公司,但款未付,票也未開(kāi),期間領(lǐng)料無(wú)監(jiān)管,直到上月底大盤(pán)點(diǎn),點(diǎn)出了實(shí)有庫(kù)存,從月底開(kāi)始才監(jiān)管出入庫(kù)情況,但是前期的數(shù)據(jù)一塌糊涂,不知如何調(diào)賬,跪求老師解答
公司還有1000萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有入賬抵扣,但實(shí)際沒(méi)有庫(kù)存,現(xiàn)在公司要注銷(xiāo),應(yīng)該怎么處理,如果入賬以后,賬面虛增1000萬(wàn)庫(kù)存,對(duì)外開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票是否涉嫌虛開(kāi)? 1000萬(wàn)發(fā)票存在原因可能是當(dāng)初公司為了控制稅負(fù),有些進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有入賬,還有可能是公司對(duì)外開(kāi)9%,材料采購(gòu)是13%,日積月累留存的,但是沒(méi)有真實(shí)庫(kù)存了,怎么處理沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
賬面庫(kù)存跟實(shí)際庫(kù)存相差100噸,問(wèn)之前的會(huì)計(jì),是因?yàn)橛行┴洶l(fā)貨了,但是還沒(méi)開(kāi)票,外賬沒(méi)有做賬,還有倉(cāng)庫(kù)有些貨是幫其他公司加工的,所以外賬不可能對(duì)不上賬,這種情況該如何處理?
老師,請(qǐng)幫我分析這個(gè)思路對(duì)不對(duì):因?yàn)橹白鲑~一直不對(duì),沒(méi)有做到賬務(wù)與庫(kù)存一致。我現(xiàn)在想要調(diào)整過(guò)來(lái),也就是說(shuō)我現(xiàn)在強(qiáng)制把10月份賬務(wù)的原材料的庫(kù)存跟倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存保持一致,用倒推的方式計(jì)算領(lǐng)用數(shù)據(jù)。反正就是保證了10月份賬務(wù)的原材料結(jié)存數(shù)據(jù)跟倉(cāng)庫(kù)實(shí)際結(jié)存數(shù)據(jù)一致。做到了這一步,我想知道下一步我應(yīng)該怎么做,因?yàn)槲移髽I(yè)都是當(dāng)月貨款下月開(kāi)票的,所以11月份的時(shí)候我會(huì)收到所屬期10月份的發(fā)票
老師:請(qǐng)教一下,就是 我們公司庫(kù)存,一直不準(zhǔn),雖然是個(gè)外貿(mào)公司,我們也有些庫(kù)存的,但是之前財(cái)務(wù)是把每月采購(gòu)的東西全部結(jié)轉(zhuǎn)了,賬面上公司庫(kù)存為0.但是跟實(shí)際是對(duì)不上,有些貨已經(jīng)成為尾貨,一直在倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有賣(mài)掉的,目前問(wèn)題就是,一直沒(méi)有按真銷(xiāo)量去核銷(xiāo),這塊的話,會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)么?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬(wàn)多和預(yù)付賬款125萬(wàn)都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說(shuō)應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫(xiě)分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒(méi)有可退的稅
請(qǐng)問(wèn)老師,我用公司抬頭買(mǎi)火車(chē)票可以嗎?
這個(gè)設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(lái)(三級(jí)科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈(zèng)的收入 算營(yíng)業(yè)收入嗎
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報(bào)嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報(bào)個(gè)稅那個(gè)
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
說(shuō)是因?yàn)橥赓~按發(fā)票入賬,但是很多已發(fā)貨了的商品,都是隔幾個(gè)月才開(kāi)票,所以庫(kù)存會(huì)比實(shí)際多,然后幫其他公司委托加工的原材料沒(méi)有人進(jìn)行記錄,欠的貨也沒(méi)有數(shù)量,所以會(huì)跟實(shí)際庫(kù)存對(duì)不上
您好,賬實(shí)必須相同,出入庫(kù)賬實(shí)相符,否則財(cái)務(wù)的作用呢?
我也才剛接手,這種情況怎么處理
您好,1梳理差異,相關(guān)人員簽字,調(diào)整賬實(shí)相符
外賬期初數(shù)據(jù)是不能調(diào)的吧,特別1-3月的報(bào)表已經(jīng)上報(bào)了,已發(fā)貨未開(kāi)票又怎么做賬?后期找到差異又該怎么調(diào)整賬面數(shù)據(jù)
您好,根據(jù)差異原因做調(diào)整,必要時(shí)做前期差錯(cuò)更正