你好,境內(nèi)個(gè)體工作室向境外公司提供咨詢服務(wù),所得是繳納生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅 優(yōu)惠政策:應(yīng)納稅所得額低于100萬,是減半征收?
我是境內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,與英國一公司要簽訂服務(wù)協(xié)議,為對方提供電商運(yùn)營服務(wù),對方每月匯入英鎊給我們公司(實(shí)際英國公司與我司是有關(guān)系的,相當(dāng)于英國公司在這里成立的一個(gè)公司)。 我司現(xiàn)為小型微利企業(yè),與英國這個(gè)年收入不會(huì)超過一般納稅人的條件500萬,但會(huì)超過小微企業(yè)的條件300萬。請問: 1、這個(gè)英鎊收入得作為銷售收入繳納增值稅附加稅以及所得稅吧? 2、有什么方法可以合理避稅(增值稅)嗎(包括各種稅收優(yōu)惠政策,費(fèi)用抵減等等)? 3、怎樣規(guī)劃能最大程度減少繳稅?
老師好,境內(nèi)個(gè)體工作室向境外公司提供咨詢服務(wù),所得是按個(gè)體經(jīng)營繳稅嗎?有無相關(guān)優(yōu)惠政策,謝謝!
老師你好。請教個(gè)問題,就是關(guān)于非貿(mào)付匯,境內(nèi)企業(yè)向香港公司支付咨詢服務(wù)費(fèi),是屬于指定扣繳嗎,需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅?因?yàn)槲也榱艘幌拢f如果沒有人員在華工作的話就不需要扣企稅
作業(yè)12、甲公司為居民企業(yè),2021年境內(nèi)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:①取得銷售收入2500萬元;②銷售成本1100萬元;③發(fā)生銷售費(fèi)用670萬元(其中廣告費(fèi)450萬元),管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元、新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為40萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元;④銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元);⑤營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款36.24萬元,支付稅收滯納金6萬元);⑥連續(xù)12個(gè)月以上的權(quán)益性投資收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);⑦計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元,支出職工福利費(fèi)23萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)6萬元。甲公司2021年已預(yù)繳了企業(yè)所得稅50萬元。甲公司在A、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu),在A國的應(yīng)納稅所得額為40萬元,A國所得稅率為30%;在B國的應(yīng)納稅所得額為30萬元,B國所得稅稅率為20%。在A、B兩國已分別繳納所得稅12萬元、6萬元。甲公司選擇“不分國不分項(xiàng)”方式,抵免境外所得稅稅額。要求:計(jì)算甲公司2021年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。老師步驟清楚一點(diǎn)謝謝挺急的
作業(yè)12、甲公司為居民企業(yè),2021年境內(nèi)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:①取得銷售收入2500萬元;②銷售成本1100萬元;③發(fā)生銷售費(fèi)用670萬元(其中廣告費(fèi)450萬元),管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元、新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為40萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元;④銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元);⑤營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款36.24萬元,支付稅收滯納金6萬元);⑥連續(xù)12個(gè)月以上的權(quán)益性投資收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);⑦計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元,支出職工福利費(fèi)23萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)6萬元。甲公司2021年已預(yù)繳了企業(yè)所得稅50萬元。甲公司在A、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu),在A國的應(yīng)納稅所得額為40萬元,A國所得稅率為30%;在B國的應(yīng)納稅所得額為30萬元,B國所得稅稅率為20%。在A、B兩國已分別繳納所得稅12萬元、6萬元。甲公司選擇“不分國不分項(xiàng)”方式,抵免境外所得稅稅額。要求:計(jì)算甲公司2021年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。老師步驟清楚一點(diǎn)謝謝挺急的
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
公司購買煙酒除了入業(yè)務(wù)招待費(fèi),還可以入什么科目?
公司買金條送客戶,可以開票入招待費(fèi)嗎
老師,我這家新公司3月份剛成立,那我收到投資款兩筆,一筆是個(gè)人的,一筆是公司的,是不是這樣做賬 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本—個(gè)人名字 實(shí)收資本—公司名稱
個(gè)體工商戶,沒有經(jīng)營過營業(yè)執(zhí)照丟了,沒有做過工商年報(bào),注銷時(shí)需要交多少錢?
老師好!法人個(gè)人銀行卡收了貨款,要轉(zhuǎn)到公戶來,那轉(zhuǎn)帳用途如何寫呢
老師,所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)增、納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表沒有納稅調(diào)增項(xiàng)目需要填嗎?
為什么與利潤和股利無關(guān)
老師,17號(hào)早上考初級(jí)的,有沒有大綱內(nèi)容呢?
若十年前的固定資產(chǎn),我今年沒折舊行不行,填折舊明細(xì)表的時(shí)候那個(gè)資產(chǎn)都要填嗎