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請(qǐng)問下老師,我們公司是生產(chǎn)涂料的公司,屬于免征消費(fèi)稅的,也需要申報(bào)嗎?稅務(wù)打電話說我們幾年都未申報(bào)

2022-06-07 19:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-07 19:45

你好,既然是生產(chǎn)涂料的公司,是什么原因?qū)е旅庹飨M(fèi)稅呢

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快賬用戶6104 追問 2022-06-07 19:45

我們生產(chǎn)的是VOC小于420的,所以屬于免征

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齊紅老師 解答 2022-06-07 19:52

你好,需要據(jù)實(shí)申報(bào),只是不需要納稅

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快賬用戶6104 追問 2022-06-08 07:58

我們公司已經(jīng)成立4年了,沒有申報(bào)過,昨天稅務(wù)打電話問我們?cè)趺礇]有申報(bào)過,說不交稅也要申報(bào)稅,要我們?nèi)パa(bǔ)申報(bào),會(huì)不會(huì)被罰款呢

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齊紅老師 解答 2022-06-08 07:59

你好,會(huì)不會(huì)罰款,就需要看你當(dāng)?shù)囟惥植昧苛?

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你好,既然是生產(chǎn)涂料的公司,是什么原因?qū)е旅庹飨M(fèi)稅呢
2022-06-07
您好。開票增值稅賦碼弄錯(cuò)了,與貴司需要繳納消費(fèi)稅無關(guān)
2022-06-07
你好 要按照這個(gè)公司的資料,計(jì)算他的價(jià)值,然后進(jìn)行申報(bào) 如果沒有這個(gè)資料,一般是找評(píng)估公司確定價(jià)值,然后申報(bào)
2021-11-20
你好。1 是的。 那你們也得報(bào) 2. 我要辦稅- 申報(bào)繳納- 找到行為稅合并申報(bào)表去報(bào); 里面有印花稅的
2022-08-02
你好,匯算清繳里面有一個(gè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)申報(bào)表。
2023-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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