同學,你好 費用報銷單
請問老師,甲跟單位借款,做賬的時候借其他應收款,貸零余額,后面甲把借的錢轉(zhuǎn)給了乙,那甲核銷的時候是以什么作為附件,乙拿錢去買辦公用品,錢不夠還要從單位轉(zhuǎn)100給她,這時候怎么做賬,材料依據(jù)又是什么
你好,老師,經(jīng)理借款給采購購買東西,回來報銷的時候,原借款我都寫上了經(jīng)理借給他的金額,抵扣后補付款給采購,那么經(jīng)理借款給采購,還需要寫一張現(xiàn)金支出證明單嗎??? 直接:借:原材料 貸:現(xiàn)金, 其他應付款--經(jīng)理
老師,請問員工前期借支買了東西,借支的錢不夠他買的東西,現(xiàn)在沖借支還要補錢給她,要填什么單怎么做賬
老師你好,公司是小規(guī)模做洗浴服務行業(yè)的,采購借支錢,過了幾天東西買回來了,我之前做的是借:其他應收款 貸:銀行存款,現(xiàn)在怎么沖回,用什么科目
我單位買東西,重復支付了兩次款。第二次多付的錢對方又要跨年了才能退回。請問第二次支付時做賬為:借—其他應付款 貸—銀行存款。行嗎?第二年收到退款時怎么做會計分錄?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
填費用報銷單把要補的金額寫上再報銷嗎
同學,你好 需要填完整的
就是他先支了錢,然后買東西,然后自己也掏了錢,現(xiàn)在回來報銷些報銷單比他借支的錢還多了幾千,這個他墊付的幾千是也填報銷單嗎
同學,你好 是的,需要填
那我做賬的時候怎么做,之前的是做的其他應收款,他多出的那部分怎么做,其他應收款變成了負數(shù),現(xiàn)在補給他怎么做分錄
根據(jù)他給的費用報銷單現(xiàn)在其他應收款變成了負數(shù),說明我還要補錢給他,怎么做分錄
同學,你好 你之前的分錄怎么做的
之前是借某某費用,貸其他應收款
現(xiàn)在是不是要不應收轉(zhuǎn)換為應付,借其他應收,貸其他應付
同學,你好 你之前的分錄就不對 應該是 借:其他應收款 貸:銀行存款
員工借支的時候是借其他應收款,貸銀行存款,后來他不是拿費用報銷單來了嗎我拿費用報銷單做的就是借某某費用貸其他應收款
同學,你好 對 需要多給錢 借:管理費用 貸:銀行存款
意思他把所有的報銷單 都給我了,然后我錄到系統(tǒng)里,現(xiàn)在就是其他應收款變成負數(shù)了嘛,我要怎么沖減負數(shù)
同學,你好 你可以這樣 把之前的其他應收款紅字沖銷
意思多出的那部分紅字沖銷嗎,怎么做分錄的
同學,你好 借:其他應收款 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù) 員工報銷 借:管理費用 貸:銀行存款
銀行存款為什么要負數(shù),我之前只轉(zhuǎn)了,一萬五,現(xiàn)在他的費用報銷單有兩萬,所以我的其他應收款是負數(shù)5000
同學,你好 紅沖之前的憑證,所以負數(shù)
我直接其他應收5000貸庫存現(xiàn)金5000就行了吧
同學,你好 嗯,可以的