您好,賬務(wù)可這樣進(jìn)行處理: 1.借:應(yīng)收賬款——乙 貸:應(yīng)收賬款——甲 2.借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款——乙 銀行存款 100
請(qǐng)問(wèn)老師,甲跟單位借款,做賬的時(shí)候借其他應(yīng)收款,貸零余額,后面甲把借的錢轉(zhuǎn)給了乙,那甲核銷的時(shí)候是以什么作為附件,乙拿錢去買辦公用品,錢不夠還要從單位轉(zhuǎn)100給她,這時(shí)候怎么做賬,材料依據(jù)又是什么
老師,你好。 我們公司購(gòu)買了一批聲測(cè)管還有套筒,因?yàn)槲覀兪菕炜縿e人單位接項(xiàng)目的,現(xiàn)在相當(dāng)于要付這筆錢,但是掛靠單位我們工程款余額不足,我們就先已借款的當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)給他們,到時(shí)候他們直接從工程款扣除,再把錢轉(zhuǎn)回給我們。那我現(xiàn)在的問(wèn)題是當(dāng)時(shí)購(gòu)買了我就應(yīng)該要 借:工程施工-合同成本-材料費(fèi)-xx項(xiàng)目 貸:銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應(yīng)收款怎么做呢?貸方應(yīng)該是什么科目?
我是國(guó)企單位工作人員,2006年我提前借款購(gòu)買工程材料,填寫了借款9000元,出納要求結(jié)算工程后取現(xiàn)金來(lái)還,結(jié)算后我便拿了現(xiàn)金還給了出納,但未退還借條,也沒(méi)有填寫收據(jù)給我,防范意識(shí)那時(shí)候還不到位,因?yàn)樾湃纬黾{說(shuō)還了錢就可以了,今年單位才通知我說(shuō)我借款還沒(méi)有還,但是出納現(xiàn)在也不承認(rèn)收到錢,因?yàn)樘嗄炅私o了錢也沒(méi)有什么有利的證據(jù)反駁給了錢但是出納并未入賬的事實(shí),我無(wú)語(yǔ)了,現(xiàn)在不懂該怎么辦,請(qǐng)老師指點(diǎn)下,
甲公司其中的三個(gè)股東分別以1500萬(wàn),300萬(wàn),225萬(wàn)的價(jià)格把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司。同時(shí)這三個(gè)股東又以同樣的價(jià)格1500萬(wàn),300萬(wàn),225萬(wàn)的價(jià)格買了乙公司的股權(quán)。那么甲和乙公司怎么做賬? 甲:借:實(shí)收資本-三家股東 貸:實(shí)收資本-乙公司 甲這樣做賬對(duì)嗎,因?yàn)檫@三家股東當(dāng)時(shí)投資甲公司時(shí),部分做了實(shí)收資本,部分做了資本公積,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出股權(quán),只做實(shí)收資本的賬,資本公積還管嗎?如果資本公積也轉(zhuǎn)出怎么做賬? 乙:借:長(zhǎng)期股權(quán)投資-甲公司1500+300+225 貸:其他應(yīng)付款-三家股東 借:其他應(yīng)付款-三家股東 我同時(shí)做這兩家的賬?誰(shuí)明白怎么做? 貸:實(shí)收資本1500+300+225 乙公司這樣做賬對(duì)嗎?他是即不付三家股東錢,也不收三家股東錢,因?yàn)閷?duì)沖了?但是有個(gè)問(wèn)題,如果不收三家股東錢,那么工商里面的信息,實(shí)繳注冊(cè)資本還是之前沒(méi)增資的金額,這個(gè)怎么處理?
老師,6月份我們公司給A公司轉(zhuǎn)了3000塊錢,然后他們7月份用B公司開(kāi)票給我們,我讓業(yè)務(wù)員要求他們作廢,用A公司開(kāi),結(jié)果一番周折下來(lái),得到一個(gè)結(jié)果:他們是騙子,跑路了,這票開(kāi)不了了,請(qǐng)問(wèn)下我這種情況在做賬這方面應(yīng)該怎么做,當(dāng)時(shí)做賬做的是:借應(yīng)付賬款-A公司,貸銀行存款?,F(xiàn)在她們用B公司開(kāi)票給我們,那我做賬這樣做可以嗎:借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款-A公司。我還是用A公司平賬,然后到匯算清繳的時(shí)候我把這個(gè)3000塊錢調(diào)增可以嗎
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
第一部算是甲核銷了他的借款是嗎,以什么單據(jù)入賬?