借固定資產(chǎn)貸管理費用, 借管理費用貸累計折舊。
你好,我在3月錯把應該入固定資產(chǎn)的入了制造費用,現(xiàn)在應怎樣調(diào)賬?當時做了,借:制造費用30000 貸:銀行30000
民非企業(yè),2018年誤把理應做入固定資產(chǎn)的入了費用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題想調(diào)整過來應該怎么做?當年做的是:借:管理費用 貸:銀行存款
2020年收到一張2018年購買電腦的2萬元發(fā)票,當時入賬 借:固定資產(chǎn) 貸:應付賬款~某某公司 2021年支付時做賬借:應付賬款 2萬 貸:銀行存款 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個固定資產(chǎn)費用不是20年當期費用,現(xiàn)在該怎么做?
去年購入固定資產(chǎn)時記賬到費用了,現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師,我把手機計入了2021年的管理費用了,現(xiàn)在還能再調(diào)到固定資產(chǎn)嗎?怎么調(diào)?
老師好,跨年的研發(fā)項目,集中研發(fā)費用決算表是什么時候做?年度終了還是這個研發(fā)項目最終結(jié)束的時候?
老師,跨年的一張24年的費用發(fā)票,25年入進項還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項目,總公司做了一部分,后面在當?shù)爻闪⒎止竞?,然后全權委托分公司,除了簽一個全權委托協(xié)議,還需要簽一個三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個的計算公式是什么
老師,比如說我這個月開出去的水泥,開進來黃沙,這個黃沙等我開出去的時候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費用-辦公費5萬 貸 其他應付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應付款-暫估 -43000 其他應付款法人-7000(相當于把24年第二個分錄紅沖),在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應付款法人 7000,這是賬務處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時間,故在5月操作了“進貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應該不能再返回吧?
是生產(chǎn)用的設備
借制造費用貸累計折舊可以嗎?
可以的,可以這么做的。
需不需要調(diào)整以前年度利潤呢?
你好,匯算清繳已經(jīng)過去了,你不用坐在做以前年度損益調(diào)整了,直接沖管理費用就可以了。
您的意思是匯算清繳前要調(diào)整以前利潤,匯算清繳后就不用那么做了?
對的是的,是這么做的。