1借原材料30000 貸實(shí)收資本30000 2借預(yù)付賬款15000 貸銀行存款15000 3.借固定資產(chǎn)200000 貸銀行存款20000 4借庫存現(xiàn)金5000 貸銀行存款5000 5借銀行存款150000 貸短期借款150000 6借銀行存款8000 貸應(yīng)收賬款8000 7借銀行存款5000 庫存現(xiàn)金1000 貸應(yīng)收賬款6000 8借短期借款200000 貸銀行存款200000 9借短期借款2000 應(yīng)付賬款8000 貸銀行存款10000 10借長(zhǎng)期借款40000 貸實(shí)收資本40000
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
就這樣答就可以了嗎
寫完就可以,第一個(gè)你自己做了根據(jù)分錄
老師我剛開始學(xué),根據(jù)分錄該怎么做
看增加或者減少就是
老師不好意思能麻煩您幫我例句出來嘛,我還是不太理解
不好意思學(xué)堂只提供分錄這里