同學(xué)你好 1.對的 2.需要計算抵扣
甲公司是增值稅一般納稅人,2018年9月從國外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為100萬元,繳納關(guān)稅10萬元,按16%稅率向海關(guān)繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。該批原材料當(dāng)月加工成產(chǎn)品后全部在國內(nèi)銷售,取得不含稅銷售收入200萬元,同時支付運輸費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運費金額為8萬元。 進(jìn)口原材料的應(yīng)納增值稅稅額= (2)允許抵扣的增值稅進(jìn)項稅額= (3)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅稅額=
老師你好,進(jìn)口貨物再路過海關(guān)的時候需要繳納關(guān)稅及進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅 問題1:關(guān)稅題目給多少稅率就是多少稅率是嗎,沒有固定的稅率對嗎? 問題2:繳納關(guān)稅的同時,還需要繳納13%或9%的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,次日這批進(jìn)口貨物對外銷售時,繼續(xù)繳納增值稅,國外進(jìn)口時取得的進(jìn)項進(jìn)行抵扣就行了是嗎老師?
某商場于2022年11月進(jìn)口一批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國外的買價150萬元,貨物運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為12萬元、8萬元、5萬元。貨物報關(guān)后,該商場按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅并取得了海關(guān)開具的繳款書。進(jìn)口后另發(fā)生運輸裝卸費用3萬元,取得了增值稅普通發(fā)票。該批化妝品當(dāng)月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額540萬元(假定高檔化妝品進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%)。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。 (1)計算關(guān)稅完稅價格。 (2)計算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅。 (3)計算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅。 (5)計算該商場本月向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報繳納的增值稅。
某商貿(mào)公司2021年10月進(jìn)口貨物一批,該批貨物被核定購買價格為100萬元。貨物報關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅,繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進(jìn)口關(guān)稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計算:(1)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅(2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額題目是全的,盡快
某商場(為一般納稅人)進(jìn)口一批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國外的買價240萬元,貨物運抵我國入關(guān)前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為20萬元、12萬元、8萬元。貨物報關(guān)后,該商場按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅并取得了海關(guān)開具的繳款書。從海關(guān)將該批化妝品運往商場所在地取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用10萬元、增值稅進(jìn)項稅額1.1萬元,該批化妝品當(dāng)月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額1040萬元(假定化妝品進(jìn)口關(guān)稅稅率20%,增值稅稅率13%,消費稅稅率15%)。問題:(1)計算該批化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅。(2)計算該批化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅。(3)計算該批化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。(4)計算該批化妝品國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝