同學(xué)你好 21年的利潤(rùn)可以彌補(bǔ)20年及前五年的虧損

老師公司成立到現(xiàn)在有八年了,最開始前面兩年虧損,然后面7年有盈利也補(bǔ)完之前的虧損,今年又開始虧了,還能補(bǔ)虧嗎
老師,我想咨詢一下,我們公司小微企業(yè)17~20年都是虧損狀態(tài),21年在盈利,不過以前年度虧損還沒有彌補(bǔ)完,我最近發(fā)現(xiàn)21年有筆收入50000元忘記入了,這50000入帳后依舊是彌補(bǔ)狀態(tài),我這50000能直接入在今年收入嗎?還是得用未分配利潤(rùn)入帳?今年也還在彌補(bǔ)虧損中
假如企業(yè)從本年2022年開始盈利了(彌補(bǔ)以前面對(duì)虧損后,有利潤(rùn)),需要計(jì)提盈余公積,請(qǐng)問老師,計(jì)算盈余公積的計(jì)提基數(shù),是2022年當(dāng)年的凈利潤(rùn)?還是從以前面對(duì)到現(xiàn)在為止的凈利潤(rùn)?
老師,想問下我們是2016年開業(yè)的,之前基本都虧損的,去年有個(gè)季度盈利了,然后彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)季度也是盈利的,怎么現(xiàn)在不能自動(dòng)帶出這項(xiàng)了?是不能彌補(bǔ)以前年度的虧損了嗎?
老師,您好,我公司是雙軟企業(yè),有兩免三減半的優(yōu)惠政策,從獲利年開始啟動(dòng)優(yōu)惠。今年如果不彌補(bǔ)以前年度虧損就剛有一點(diǎn)盈利,之前兩年是虧損總額在100w左右,我的應(yīng)納稅所得額是不是應(yīng)該減去以前年度虧損之后
收國(guó)外公司款幫代付國(guó)內(nèi)公司帳款嗎?
老師,審計(jì)報(bào)告沒有備案是不是就沒有查驗(yàn)碼?
老師,有個(gè)事咨詢一下,我公司有個(gè)電表是供暖公司使用的,但是錢是我公司交,發(fā)票也是國(guó)家電網(wǎng)開給我公司,現(xiàn)在是我們要收供暖公司這個(gè)電費(fèi),供暖公司要求我司給他們開發(fā)票,我公司是個(gè)民宿驛站酒店這種類型的公司,有開電費(fèi)發(fā)票的資格嗎
老師,現(xiàn)在個(gè)人轉(zhuǎn)讓公司。需要交多少錢的稅啊?就是把公司的法人轉(zhuǎn)給另一個(gè)人。
物業(yè)會(huì)計(jì)常見面試技巧
老師,請(qǐng)問一下我是a公司的股東,占股10%.然后在b公司發(fā)工資有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,出口簽訂合同按人民幣好些還是美元?
老師,我們有建筑資質(zhì),A公司承包的工程,因?yàn)锳公司沒有資質(zhì),所以借用我們的資質(zhì),我們開發(fā)票給B公司,但是A公司也不能開發(fā)票給我們,現(xiàn)在我們收到B公司預(yù)付款,A公司要求我們把預(yù)付款退給他們,他們承擔(dān)稅費(fèi),這個(gè)賬應(yīng)該怎么走合理
匯算清繳5050表工資薪金支出多填了10幾萬,損益類科目填的是正確的,更正后也沒產(chǎn)生稅款,現(xiàn)在稅局比對(duì)匯算清繳5050表的工資支出和我們申報(bào)的累計(jì)收入相差過大,發(fā)現(xiàn)是稅局累計(jì)收入出錯(cuò)導(dǎo)致,寫情況說明的時(shí)候需要把更正后的那個(gè)正確數(shù)字寫上嗎?還是直接按照更正后的金額寫情況說明,比對(duì)的時(shí)候是沒更正的時(shí)候提出的
老師好!個(gè)體戶報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,在哪里申報(bào)?謝謝。


好的,意思還可以補(bǔ)3年是吧
同學(xué)你好 你是虧損的補(bǔ)啥