你好,按照2500來(lái)申報(bào)就可以的。
請(qǐng)問(wèn),8月份自然人個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)扣了個(gè)稅14.75元,之前在工資單,扣了員工個(gè)稅14.76元,系統(tǒng)扣個(gè)稅少了 0.01元,分錄怎寫?
工資一個(gè)月 3000元,缺勤扣了500元,實(shí)發(fā)2500元,那么自然人個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里申報(bào)工資金額填多少錢?
本人本月應(yīng)發(fā)工資9051元,扣除五險(xiǎn)一金(個(gè)人承擔(dān)部分)實(shí)發(fā)8200元,那么申報(bào)個(gè)人所得稅金額是多少
一個(gè)員工,工資表里應(yīng)發(fā)工資956元,扣除五險(xiǎn)一金后,實(shí)發(fā)為零,個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?如果個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),工資薪金收入填0還是956元
你好老師!我想請(qǐng)教下,單位員工應(yīng)付工資每月3000元,缺勤5天扣除工資500元,扣除社保500元,實(shí)發(fā)工資2000元,那么我想問(wèn)下,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào),按3000申報(bào)還是按扣除后的數(shù)字申報(bào),感謝老師!
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬(wàn),企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來(lái)在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來(lái)的錢,老板說(shuō)7個(gè)點(diǎn)下來(lái)太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問(wèn)就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤(rùn)期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤(rùn)了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
空調(diào)實(shí)際價(jià)值10000元,開發(fā)票是10000元,實(shí)際付9000元,那么確定固定資產(chǎn)價(jià)值為多少?那1000元怎么做賬?
你好,按照9000來(lái)做就可以了,借固定資產(chǎn)貸,銀行存款9000。
那進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證能按照10000元發(fā)票認(rèn)證嗎
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款9000 應(yīng)付賬款1000然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn) 出借應(yīng)付賬款,1000貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
認(rèn)證的時(shí)候你沒(méi)法選擇有效稅額,需要全部都認(rèn)證。
那可不可以確認(rèn)10000元為固定資產(chǎn)?
記得差額放到營(yíng)業(yè)外收入。
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸:銀行存款9000 營(yíng)業(yè)外收入1000 可以吧?
可以的,可以這么做的。