您好,您借庫存商品 借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款
4、6月26日,向蘇寧電器購買-批空調,價值100000元,增值稅率13%,貨款尚未支付,商品已經驗收入庫,附單據(jù)1張。借:在途物資應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款
4、6月26日,向蘇寧電器購買-批空調,價值100000元,增值稅率13%,貨款尚未支付,商品已經驗收入庫,附單據(jù)1張。借:在途物資應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款
4、6月26日,向蘇寧電器購買-批空調,價值100000元,增值稅率13%,貨款尚未支付,商品已經驗收入庫,附單據(jù)1張。借:貸:
批發(fā)企業(yè)商品購進綜合業(yè)務核算 華豐電器公司為從事商品批發(fā)業(yè)務的一般納稅人,增值稅稅率為13%,2019年6月發(fā)生下列經濟業(yè)務: (1)5日,從四海空調廠購進空調50臺,每臺價格為2 000元,貨款為100 000元,增值稅稅額為13 000元,商品運到并驗收人庫,貨款以轉賬支付。 (2)8日,從深圳佳美公司購進電視機100臺,每臺1 000元,貨款為100 000元,增值稅稅額為13 000元。11日,開戶銀行轉來佳美公司托收貨款結算單證,以及代墊運費增值稅專用發(fā)票,列明運費1 000元、增值稅稅額90元。經審核無誤,予以承付。 (3)9日,上月28日向星火微波爐廠購進微波爐300臺,每臺200元,商品已驗收入庫,貨款已支付。現(xiàn)收到供應商開來的更正發(fā)票,每臺單價應為210元,需補貨款3 000元、地值稅稅額390元。 (4)10日,5日從四海空調廠購進空調50臺,每臺價格為2000元,商品已入庫,貨款已支付。今復驗發(fā)現(xiàn)其中5臺空調質量不符合要求,經聯(lián)系后同意作退貨處理。12日,收到四海空調廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票
1、12月5日,以現(xiàn)金支付職工工資5000元,附單據(jù)一張。2、12月10日,銷售一部業(yè)務員王林向長城公司銷售甲商品50000元,增值稅率17%,貨款尚未收到。業(yè)務編號20061206,附單據(jù)一張。3、12月18日,收到外商交來的6000港幣,作為對本公司的投資,存入工商銀行港幣戶,當日匯率1.06,合同匯率1.02附單據(jù)一張。4、結轉已銷甲商品的銷售成本20000元。5、12月20日,向強發(fā)公司購買一批貨物,價值10000元,增值稅率17%,貨款暫欠,貨物尚未驗收入庫,附單據(jù)一張。6、12月26日,應付行政部管理人員的工資8000元,應付銷售部人員工資4000元。7、12月27日上述購買的貨物驗收入庫,結轉其成本10000元。8、12月28日提取現(xiàn)金1000元備用.9、12月29日償還前欠恒星公司貨款1200010、12月30日收到投資款20000元,存入銀行。編寫相關會計分錄
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進去,實習生那種的薪資不需要算入進去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方沒有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預付賬款,貸其他應付款某某員工嗎
老師,為什么資產會計賬面價值大于計稅基礎是應納稅暫時性差異呢,負債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細,如何把它們匯總到一起?