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戶名市機(jī)床廠賬號302-12年摘要對方科目借方貸方借或貸余額月日616承前頁貸280,000.00616銷售12,000.00616取現(xiàn)金發(fā)工資41,080.00業(yè)務(wù)1更正(1)(2)業(yè)務(wù)2更正(3)(4)業(yè)務(wù)3更正(5)(6)616合計(7)
某商業(yè)銀行6月16日發(fā)生(發(fā)現(xiàn))下列錯帳后,采用相應(yīng)方法予以更正。1.發(fā)現(xiàn)6月2日一筆現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)金額15,000元,應(yīng)記入機(jī)床廠(賬號302-12)賬戶卻記入了機(jī)械廠(賬號302-10)賬戶。2.發(fā)現(xiàn)5月26日一筆現(xiàn)金付出業(yè)務(wù)金額600元,付款單位應(yīng)為石化公司(賬號302-9),誤記入石油公司(賬號302-5)賬戶。3.發(fā)現(xiàn)6月11日一筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),憑證金額為5,000元,誤記為8,000,收款單位為市戶名市機(jī)床廠賬號302-12年摘要對方科目借方貸方借或貸余額月日616承前頁貸280,000.00616銷售12,000.00616取現(xiàn)金發(fā)工資41,080.00業(yè)務(wù)1更正(1)(2)業(yè)務(wù)2更正(3)(4)業(yè)務(wù)3更正(5)(6)616合計(7)
0月24日 三、實務(wù)操作題:(本小題20分,每個會計分錄1分,會計科目表5分,現(xiàn)金日記賬5分) 2020年2月1日,小軍花卉店開業(yè),在2月完成了以下業(yè)務(wù):,不考慮相關(guān)稅金,1月1日現(xiàn)金日賬余額5000元。 (1)1日將現(xiàn)金2000元存入花店的銀行賬戶(2)1日以現(xiàn)金支付本月的房租1400元(3)2日購買辦公用品500元,用賒購方式(4)4日以現(xiàn)金300元購買花架等設(shè)備 (5)6日以現(xiàn)金支付本月的財產(chǎn)保險費(fèi)150元(6)8日銷售花籃一批,價值1000元現(xiàn)金已收取(7)10日支付2日所購辦公用品款500元 (8)13日去苗圃購買一批花600元,另支付交通費(fèi)65元(9)18日某投資人追加投資10000元,存入銀行 (10)20日為附近A公司提供花卉服務(wù),服務(wù)款800元未收 要求:(1)根據(jù)以上業(yè)務(wù)作出每筆業(yè)務(wù)的會計分錄,寫清用的是什么類型的記賬憑證,并編號?(2)列出本花店使用的會計科目表 (3)登記本花店的庫存現(xiàn)金日記賬 庫存現(xiàn)金日記賬 年 憑證字號 摘要 借方 貸方 余額 月 日
1.【資料】2019年12月,華星工廠發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)月末,將各損益類賬戶發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。各損益類賬戶發(fā)生額見表1所示。表1損益類賬戶本期發(fā)生額賬戶名稱借方發(fā)生額貸方發(fā)生額主營業(yè)務(wù)收入75000主營業(yè)務(wù)成本59500稅金及附加7500銷售費(fèi)用5000管理費(fèi)用4000財務(wù)費(fèi)用900營業(yè)外收入5000營業(yè)外支出800合計7770080000(2)計算并結(jié)轉(zhuǎn)本年應(yīng)繳所得稅150000元。(3)年末結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤450000元。(4)按規(guī)定提取盈余公積45000元。(5)按規(guī)定應(yīng)付投資者利潤60000元?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料編制會計分錄。
資料:某企業(yè)2019年12月31日有關(guān)損益類賬戶余額資料如下:主營業(yè)務(wù)收入:貸方余額720000元其他業(yè)務(wù)收入:貸方余額60000元營業(yè)外收入:貸方余額18000元主營業(yè)務(wù)成本:借方520000元其他業(yè)務(wù)成本:借方45000元稅金及附加:借方余額36000元營業(yè)外支出:借方余額7000元財務(wù)費(fèi)用:借方余額12000元管理費(fèi)用:借方余額50000元銷售費(fèi)用:借方余額14000元要求:作出下列各項業(yè)務(wù)的會計分錄。1、將損益類賬戶的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”賬戶,結(jié)平損益類各賬戶;2、按稅法規(guī)定計算企業(yè)應(yīng)交所得稅,稅率15%,假設(shè)不存在納稅調(diào)整事項;3、結(jié)轉(zhuǎn)本年度應(yīng)交的企業(yè)所得稅;4、結(jié)轉(zhuǎn)本年度實現(xiàn)的凈利潤;5、根據(jù)企業(yè)職工大會決議,按凈利潤10.00%提取法定盈余公積;按5%提取任意盈余公積;6、提取盈余公積后決定向投資者分配現(xiàn)金股利5.00萬元;7、結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)分配的利潤,計算確定未分配利潤。數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,怎么做這幾項的會計分錄
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊過的商標(biāo)呢?
咨詢個問題,收入的交易價格涉及非現(xiàn)金對價,如果對價物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價值確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,計入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價值?如果賬面價值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價值)有差額,那差額計入哪里?主營業(yè)務(wù)收入?還是計入公允價值變動損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務(wù)報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少