你好,生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算清交你們有幾處?

老師,您已在經(jīng)營所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,不可重復(fù)扣除。如您需在綜合所得年度匯算中填報(bào),可先更正經(jīng)營所得申報(bào),否則上述項(xiàng)目默認(rèn)為0。你在經(jīng)營所得匯算清繳這個(gè)報(bào)表要在哪里更改
老師,經(jīng)營所得匯算清繳我寫了減除費(fèi)用,但是在個(gè)人所得匯算清繳的時(shí)候我的6萬減除費(fèi)用怎么不能填寫了呢
該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受
送申報(bào)失敗,失敗原因?yàn)椤就ㄓ脴I(yè)務(wù)錯(cuò)誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受。申報(bào)失敗出現(xiàn)這個(gè)之后怎么辦
送申報(bào)失敗,失敗原因?yàn)椤就ㄓ脴I(yè)務(wù)錯(cuò)誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受。申報(bào)失敗出現(xiàn)這個(gè)之后怎么辦
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)洠@樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


在自然人電子稅務(wù)局有一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營,最左邊第二個(gè)就是匯算清繳。
是在公司申報(bào)的電子稅務(wù)局查看還是個(gè)人手機(jī)上查看呀?生產(chǎn)經(jīng)營申報(bào)匯算清繳有2處 其中一處去年已經(jīng)注銷
生產(chǎn)經(jīng)營所得,當(dāng)時(shí)用什么申報(bào)的,這個(gè)不能在手機(jī)上,要么是自然人電子稅務(wù)局扣繳端,要么是自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁版的,都是用電腦登錄。