1)甲公司本年度應(yīng)確認(rèn)的銷售收入為100*60%=60 甲公司 借發(fā)出商品70 貸庫(kù)存商品70 借應(yīng)收賬款67.8 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅7.8 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本42 貸發(fā)出商品42 借銷售費(fèi)用3 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額0.18 貸應(yīng)收賬款3.18 乙公司 借受托代銷商品100 貸受托代銷商品款100 借銀行存款67.8 貸受托代銷商品60 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅7.8 借受托代銷商品款60 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅7.8 貸應(yīng)付賬款67.8 借應(yīng)付賬款67.8 貸銀行存款64.62 其他業(yè)務(wù)收入3 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅0.18
甲公司本年度委托乙商店代銷零配件一批,代銷價(jià)款100萬元。本年度收到乙商店交來的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單時(shí)向乙商店開具增值稅專用發(fā)票。乙商店按代銷價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)。該批零配件的實(shí)際成本為70萬元。。受托方的分錄
2、甲公司本年度委托乙商店代銷零配件一批,代銷價(jià)款100萬元,本年度收到乙商店交來的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單時(shí),向乙商店開具增值稅專用發(fā)票,乙商店按代銷價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)。該批零配件的實(shí)際成本為70萬元。另銷售零配件的增值稅稅率為13%,代銷手續(xù)費(fèi)的增值稅率為6%,根據(jù)資料回答下列問題:1)甲公司本年度應(yīng)確認(rèn)的銷售收入為()萬元,2)分別做甲公司和乙商店的賬務(wù)處理。
2、甲公司本年度委托乙商店代銷零配件一批,代銷價(jià)款100萬元,本年度收到乙商店交來的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單時(shí),向乙商店開具增值稅專用發(fā)票,乙商店按代銷價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)。該批零配件的實(shí)際成本為70萬元。另銷售零配件的增值稅稅率為13%,代銷手續(xù)費(fèi)的增值稅率為6%,根據(jù)資料回答下列問題:1)甲公司本年度應(yīng)確認(rèn)的銷售收入為()萬元,2)分別做甲公司和乙商店的賬務(wù)處理。
2、甲公司本年度委托乙商店代銷零配件一批,代銷價(jià)款100萬元,本年度收到乙商店交來的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單時(shí),向乙商店開具增值稅專用發(fā)票,乙商店按代銷價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)。該批零配件的實(shí)際成本為70萬元。另銷售零配件的增值稅稅率為13%,代銷手續(xù)費(fèi)的增值稅率為6%,根據(jù)資料回答下列問題:1)甲公司本年度應(yīng)確認(rèn)的銷售收入為()萬元,2)分別做甲公司和乙商店的賬務(wù)處理。
作業(yè)活動(dòng):收入、費(fèi)用與利潤(rùn)甲公司本年度委托乙商店代銷一批零配件,代銷價(jià)款200萬元。本年度收到乙商店交來的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單時(shí)向乙商店開具增值稅專用發(fā)票。乙商店按代銷價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)、增值稅率6%。該批零配件的實(shí)際成本為110萬元。款項(xiàng)已通過銀行存款結(jié)算。編寫發(fā)出商品、收到代銷清單收入確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)成本、支付手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,第三季度做賬軟件點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是只更改當(dāng)期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動(dòng)?還是都需要按照重分類后的申報(bào),那一二季度已申報(bào)的需要更改嗎?麻煩老師回答細(xì)一點(diǎn)可以嗎?我這邊不能進(jìn)行追問。感謝
老師,小規(guī)模納稅人,我們主要做工地項(xiàng)目,勞務(wù)費(fèi)沒有發(fā)票,只有在個(gè)稅里申報(bào)了工地人員的個(gè)稅金額挺大的,這樣可以嗎???
我公司有一宗礦權(quán)需要轉(zhuǎn)讓給其他公司,可以采用什么方式處理呢?涉及的稅費(fèi)有哪些呢?哪種方式可以合理避稅呢?2家公司屬于同一控制下的企業(yè)
老師您好,請(qǐng)問公司沒有核定印花稅稅種,需要申報(bào)印花稅嗎?
我想要這個(gè)老師講的表格
您單位申報(bào)營(yíng)業(yè)收入【32030.66】小于增值稅申報(bào)收入金額【1494014.6】,差異金額【1461983.94】元,請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,如數(shù)據(jù)準(zhǔn)確請(qǐng)說明差異原因。 請(qǐng)問這是什么意思
老師,申報(bào)個(gè)稅7月沒有申報(bào),現(xiàn)在顯示是8月,怎么變更申報(bào)7月呢
老師,已經(jīng)離職的員工,社保基數(shù)調(diào)整,個(gè)人部分追不回來,由單位承擔(dān),怎么做賬
老師我在轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時(shí)候,稅務(wù)局反饋回來實(shí)收資本與股權(quán)原值不否。這是一個(gè)小規(guī)模企業(yè),實(shí)收資本為認(rèn)繳資本是零,我股權(quán)原值填的也是零呀。怎么就不對(duì)了呢?
我的個(gè)稅本月申報(bào)122509,在做企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,已計(jì)入成本費(fèi)用薪酬填的122509,實(shí)際發(fā)放的也是122509,出來下面提示框是什么意思