同學(xué)你好 1.進項大于銷項可以不結(jié)轉(zhuǎn) 2.銷項大于進項的時候結(jié)轉(zhuǎn) 3. 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
1至3月的增值稅外賬是在繳納時直接借記已交稅金,并沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅和進項稅,那現(xiàn)在年底了我要怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)這1至 3月的銷項進項稅啊?結(jié)轉(zhuǎn)后是不是未交增值稅就有余額了,怎樣結(jié)平?分錄
1.一般納稅人進項跟銷項月底都得結(jié)轉(zhuǎn)? 2. 結(jié)轉(zhuǎn)進項時是賬面上所有進項?還是我勾選的部分? 年底進項跟銷項要怎么處理 有沒有要結(jié)平的?那個需要結(jié)平余額?
老師!我們是一般納稅人,年底結(jié)賬進項稅是負數(shù),平常進項,銷賬都沒有做清零處理,這個年底賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師!我們是一般納稅人,年底結(jié)賬進項大于銷賬,平常進項,銷賬都沒有做清零處理,這個年底賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢,進項是81253.48,銷賬是72660.54
每月進項稅額大于銷項稅,稅局又要求每月申報增值稅勾選的進項稅要跟銷項稅差不多,不要全部勾選造成留底太多,那我賬務(wù)上比稅局多出來的進項稅怎么處理?。棵吭碌倪M項稅和銷項稅都需要進行結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產(chǎn)負債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負數(shù),填報所得稅年報時需要調(diào)增,得怎么填報?
1.是不是說年底應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅這個二級科目 借貸方的余額必須是0 2.應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 是個什么科目也可以在貸方 也可以在借方 是表達的什么意思? 3進項大于銷項可以不結(jié)轉(zhuǎn) 銷項大于進項的時候結(jié)轉(zhuǎn) 你這句話說的是月末處理?
同學(xué)你好 1.這個沒有規(guī)定 2.這個是一個過渡科目,在期末轉(zhuǎn)出增值稅時需使用的?結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:???借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)?2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:????借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):?????借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?????貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?4、實際交納時?借:應(yīng)交稅費—未交增值稅?????貸:銀行存款
同學(xué)你好 3.對的 月底結(jié)轉(zhuǎn)哦
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目是貸方表示增加?
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出未交增值稅是對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅明細科目,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 結(jié)果就是未交增值稅的增加。
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額)這個就是:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)得余額?
同學(xué)你好 對的 是這樣的
1.每個月進項跟銷項都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅 對?為啥要用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目 直接進銷項-進項余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進項是指賬面上所得的進項?還是指的我本月勾選的進項進行結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué)你好 你本月勾選的 之前勾選的上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)