您好,因?yàn)轭}目遞延所得稅負(fù)債正負(fù)抵消了
老師您好,這道題為什么是沖減遞延所得稅資產(chǎn),而不是增加遞延所得稅負(fù)債呢
這個題怎么不用加上遞延所得稅負(fù)債增加的5?
請問,這道題為啥不加遞延所得稅負(fù)債的5呢
這個分錄中,為什么不把遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債寫上 ? 為什么不是借所得稅費(fèi)用787.5遞延所得稅資產(chǎn)12.5。貸應(yīng)交稅費(fèi)795。遞延所得稅負(fù)債5?
其他綜合收益影響遞延所得稅費(fèi)用么,遞延所得稅費(fèi)用不應(yīng)該等于遞延所得稅負(fù)債的增加-遞延所得稅資產(chǎn)的減少么
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
怎么會抵消?20變成25,不是增加了
您好,是的,但是題目也沒計(jì)算應(yīng)納稅所得額。所以嚴(yán)格先減少再增加遞延所得稅影響
沒明白 ,210不是應(yīng)納稅所得額
您好,是的,題目注明是利潤總額
那你說沒計(jì)算應(yīng)納稅所得額是什么意思
您好,正確嚴(yán)格計(jì)算是先計(jì)算應(yīng)納稅所得額后得出所得稅費(fèi)用,再考慮遞延所得稅影響
所以我先算得應(yīng)交稅費(fèi)55再考慮遞延所得稅負(fù)債加上5啊,答案為什么不加遞延所得稅負(fù)債5
您好。因?yàn)槟鷽]計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)
我計(jì)算了啊,55不就是應(yīng)交稅費(fèi)嗎
您好,您沒考慮遞延所得稅部分影響,所以計(jì)算錯誤的
我不是考慮了嗎?加上5啊,可是答案不加,不考慮
您好,答案直接計(jì)算的所得稅費(fèi)用,就是不需要考慮遞延所得稅影響,因?yàn)檎?fù)抵消了,不影響
那到底要不要考慮,一點(diǎn)都不明白
您好,題目應(yīng)交企業(yè)所得稅是55-5等于50,所得稅費(fèi)用是50+5