您好 匯算清繳結(jié)束了 去年兩個(gè)月的跟今年五個(gè)月的一起入賬計(jì)入制造費(fèi)用-租賃費(fèi)科目就好了
老師你好!老板給我了4份租賃合同,都是公司向個(gè)人租賃的汽車(chē),租金都是5千一個(gè)月,租是從2021年1月開(kāi)始租起,我現(xiàn)在剛要做4月賬,我應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理,分錄怎么寫(xiě),謝謝老師
你好,去年11月租了廠房,是向老板另外一個(gè)公司名義租的,他們向我們開(kāi)發(fā)票,但一直沒(méi)開(kāi),5.31從11月開(kāi)到5月了,現(xiàn)在我要怎么處理啊
老師,我們公司上個(gè)月對(duì)公付了一筆房租,但是合同是另外一家公司簽的,所以發(fā)票也沒(méi)開(kāi),這個(gè)要怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師,以公司名義給員工租的房子,員工拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)的,問(wèn)題1:房子從22年11月開(kāi)始租的,11月初開(kāi)了一張11月-1月的房租發(fā)票,我11月直接入福利費(fèi),忘記并入工資記個(gè)人所得稅了 ,22年該員工工資薪酬沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅起征點(diǎn),還用調(diào)整22年的個(gè)稅嗎?其中1月份跨年了 問(wèn)題2:23年該員工分別開(kāi)具23年2-4月 5-7月 8-10月的房屋發(fā)票,每個(gè)月房租3200,我想23年給他并入工資交個(gè)稅,我應(yīng)該計(jì)征幾個(gè)月的個(gè)稅???
老師你好,去年我們租房的工業(yè)園給我們開(kāi)了一張房租的發(fā)票,租賃期是一年,今年6月到期。然后去年我放長(zhǎng)期待攤里了,每個(gè)月攤一次,現(xiàn)在還沒(méi)攤銷(xiāo)完,因?yàn)檫€有兩個(gè)月到期,但是老板不租了,發(fā)票我已經(jīng)勾選了,對(duì)方開(kāi)了一張還剩兩個(gè)月房租金額的紅字發(fā)票給我們,但是我不會(huì)處理,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做賬
小飯館里客人微信支付完了全部的酒水后面沒(méi)喝完退了現(xiàn)金給他總結(jié)對(duì)酒賬的時(shí)候是不是差退的酒水錢(qián)
客人微信支付把酒水的錢(qián)全結(jié)了后面酒沒(méi)喝完現(xiàn)金退給了他最后總結(jié)對(duì)賬的時(shí)候是不是差酒錢(qián)
收到一張1000元住宿費(fèi)專(zhuān)票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在稅務(wù)系統(tǒng)勾選完發(fā)票后,入賬時(shí)是否需要做8元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下更正以前年度所得稅報(bào)表,會(huì)計(jì)賬務(wù)上要做賬嗎?
老師你好請(qǐng)問(wèn)一下,上任會(huì)計(jì)留下來(lái)的一筆業(yè)務(wù)是其他應(yīng)收款29198.35(貸方)說(shuō)直接打到老板私人卡上就行了。說(shuō)是老板以前還款多出來(lái)的!這樣可以嗎?如果可以咋樣做憑證呢麻煩老師解答一下謝謝
老師幫我看看第三張圖片的1.2.3小項(xiàng) 可以專(zhuān)業(yè)分包給前面兩個(gè)個(gè)體戶嗎?前面兩張是這兩個(gè)個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)范圍
有知道杭州社保最晚是什么時(shí)候扣款么
寺廟捐贈(zèng)算公益性捐贈(zèng)嗎?沒(méi)有票據(jù)可以稅前扣除嗎
IPO審核期間對(duì)方欠我們貨款幾百萬(wàn),我們是否要起訴?是否要披露?
老師你好請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)業(yè)合作社小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅匯算清繳可以零申報(bào)嗎?A107020表可以不選擇嗎?
一起入賬做到一個(gè)月那虧死了啊,稅局會(huì)不會(huì)說(shuō)有問(wèn)題啊。 去年兩個(gè)月直接入成本后明年再調(diào)增嗎
計(jì)入制造費(fèi)用科目 結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本? 成本類(lèi)科目 不會(huì)直接體現(xiàn)到當(dāng)期虧損啊? 不是讓您計(jì)入損益類(lèi)科目的啊 有發(fā)票 不需要納稅調(diào)增啊 可以企業(yè)所得稅前扣除
成本不是影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎
成本當(dāng)月不影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)啊 您當(dāng)月產(chǎn)品全部完工 對(duì)外出售了?
我們主要是勞務(wù)加工為主的,當(dāng)月也是所有成本都結(jié)轉(zhuǎn)的
那您可以先結(jié)轉(zhuǎn)一部分 不要全額結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的怎么賬務(wù)處理
放在生產(chǎn)成本科目做期末余額就好了啊 不需要單獨(dú)賬務(wù)處理啊