您好,兩處領(lǐng)工資申報(bào)的時(shí)候各自交稅,最后個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候多退少補(bǔ)
老師工資薪金綜合所得個(gè)稅兩處以上超過(guò)6萬(wàn)怎么算稅率,是減除6萬(wàn)之后的余額交稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票5萬(wàn)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅是多少錢,匯算清繳與工資薪金等合并綜合所得申報(bào)不超過(guò)6萬(wàn)是不是可以不用交個(gè)人所得稅
老師,工資薪金等全年合計(jì)不超過(guò)12萬(wàn)元的是不是不需要做個(gè)稅匯算清繳
假設(shè)a當(dāng)年沒(méi)有工資薪金,只有勞務(wù)報(bào)酬且不超過(guò)6萬(wàn),每次都是去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票,并且都交了個(gè)稅。 按照綜合所得應(yīng)納稅額計(jì)算,是至少可以減除60000費(fèi)用的,那么他當(dāng)年綜合所得即使不超過(guò)12萬(wàn),是不是也需要做匯算清繳,按照減除后的計(jì)算來(lái)退稅?
老師,工資不超過(guò)4500需要預(yù)交個(gè)稅嗎??jī)商庮I(lǐng)工資薪金是不是得合并計(jì)算個(gè)稅,只扣除一次生計(jì)費(fèi)?
在計(jì)算還差多少進(jìn)項(xiàng)票時(shí),系統(tǒng)里還存在很多以前沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)票(客戶沒(méi)有實(shí)際提供過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票),那么當(dāng)月我該如何更加準(zhǔn)確計(jì)算該客戶還差多少進(jìn)項(xiàng)票?系統(tǒng)里的全部進(jìn)項(xiàng)票要不要全部勾選?
你好,老師,收購(gòu)一家美容公司,他們賬面還有商品庫(kù)存,固定資產(chǎn)折舊,我們收購(gòu)這家公司,不需要他們的商品,那他們的賬面上的商品需要他們自己處理掉嗎?處理的話是商品存貨清理嗎?
老師您好!麻煩您問(wèn)一下,員工發(fā)生工傷保險(xiǎn),那么工傷期間的工資怎么計(jì)算呢?
你好,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版怎么查詢上一年的科目余額表
老師您好,酒店前臺(tái)退客人預(yù)收款,就是沒(méi)有住滿預(yù)訂的時(shí)間,要寫審批單嗎?
如何在財(cái)報(bào)中找出來(lái) 研發(fā)費(fèi)用一共24年整年數(shù)據(jù)是多少啊?我直接除以24年?duì)I業(yè)收入就行了 算研發(fā)費(fèi)用比例 省的我翻看原來(lái)會(huì)計(jì)研發(fā)費(fèi)用的輔助賬了把 研發(fā)的原材料 +研發(fā)的累計(jì)折舊+研發(fā)的工資 一個(gè)月一個(gè)月找累加了,我發(fā)現(xiàn)她的輔助賬和實(shí)際的憑證有的數(shù)據(jù)對(duì)不上,例如 24年3月的研發(fā)的累計(jì)折舊和憑證兩個(gè)項(xiàng)目的管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-累計(jì)折舊就對(duì)不上
這種題不會(huì)分析,看了好像懂了,自己做又不會(huì)做了
如果合同的總金額是1萬(wàn)元 里面有10幾項(xiàng)明細(xì),甲方要求要開(kāi)合同的30% 。怎么開(kāi)發(fā)票合適呢
老師,公司員工開(kāi)票給公司,開(kāi)的自產(chǎn)自銷薯莨(一種中草藥) 合理嗎?這個(gè)發(fā)票能用嗎
為什么在股份支付中可抵扣的暫時(shí)性差異?,不是確認(rèn)的管理費(fèi)用和未來(lái)可扣除金額差。管理費(fèi)用是會(huì)計(jì)上實(shí)際已經(jīng)扣除的成本費(fèi)用1500,而稅法可扣除的費(fèi)用是1250,可抵扣暫時(shí)性差異為什么不是兩者之差呀。
老師,您看一下這道題該怎么計(jì)算
4500+8000-1000=11500*3%這個(gè)是這么計(jì)算的
不是各自交稅嗎?這樣算還是合并了,用不用減去生計(jì)費(fèi)啊?
申報(bào)的時(shí)候各自交,但是個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候需要合并
用減去費(fèi)用嗎?
需要看減去每個(gè)月5000的減除費(fèi)用