您好 請(qǐng)問(wèn)是該專利技術(shù)入賬價(jià)值吧?
企業(yè)自行研發(fā)某項(xiàng)專企業(yè)自行研發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)企業(yè)自行研發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)階段好用原則企業(yè)自行研發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)階段耗用原材料五百萬(wàn)元具體人工工資三百萬(wàn)元用銀行企業(yè)自行研發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)階段耗用原材料五百萬(wàn)元具體人工工資三百萬(wàn)元用銀行存款支付起企業(yè)自行研發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)階段耗用原材料五百萬(wàn)元具體人工工資三百萬(wàn)元用銀行存款支付其他支出企業(yè)自行研發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)階段耗用原材料五百萬(wàn)元具體人工工資三百萬(wàn)元用銀行存款支付其他支出兩百萬(wàn)元企業(yè)自行研發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)階段耗用原材料五百萬(wàn)元具體人工工資三百萬(wàn)元用銀行存款支付其他支出兩百萬(wàn)元總計(jì)一千萬(wàn)元企業(yè)自行研發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù),研發(fā)階段耗用原材料500萬(wàn)元,集體人工工資300萬(wàn)元,用銀行存款支付,其他支出200萬(wàn)元,總計(jì)1000萬(wàn)元,其中資本化條件的支出700萬(wàn)元
2020年3月1日某企業(yè)開(kāi)始自行研發(fā)一項(xiàng)非專利技術(shù),2021年1月1日研發(fā)成并達(dá)到預(yù)定用途,該非專利技術(shù)研究階段累計(jì)支出為¥150萬(wàn)元(均不符合資本化條件)開(kāi)發(fā)階段的累計(jì)支出為400萬(wàn)元(其中不符合資本化條件的支出為100萬(wàn)元)不考慮其他因素企業(yè)該非專利技術(shù)的入賬價(jià)值為多少萬(wàn)元怎么算?
勝利公司自行研發(fā)一項(xiàng)專利技術(shù),發(fā)生研發(fā)支出780萬(wàn)元,其中研究階段支出360萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)階段支出420萬(wàn)元,符合資本化條件支出330萬(wàn)元,申請(qǐng)專利支付手續(xù)費(fèi)1.5萬(wàn)元,該專利技術(shù)路上價(jià)值是?
某公司自行研發(fā)非專利技術(shù)共發(fā)生支出460萬(wàn)元,其中:研究階段發(fā)生支出160萬(wàn)元;開(kāi)發(fā)階段發(fā)生支出300萬(wàn)元,符合資本化條件的支出為180萬(wàn)元。不考慮其他因素,做出研發(fā)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
某公司自行研發(fā)一項(xiàng)專利技術(shù)權(quán)共發(fā)生支出500萬(wàn)元,其中:研究階段發(fā)生支出100萬(wàn)元;開(kāi)發(fā)階段發(fā)生支出400萬(wàn)元,符合資本化條件的支出為380萬(wàn)元。不考慮其他因素,該研發(fā)活動(dòng)應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益的金額為()萬(wàn)元。A)|100B120C380D400
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過(guò),怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來(lái)
老師,我們之前購(gòu)買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒(méi)有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒(méi)折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來(lái)?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開(kāi),年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開(kāi)具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬(wàn),21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過(guò)后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票,我們沒(méi)用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用