對的沒錯, 是這樣的
生產(chǎn)現(xiàn)在增值稅和附加稅可以延期繳納,請問報的時候怎樣選擇才可以延期繳納
生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在增值稅和附加稅延期繳納,是不是增值稅主表33行自動帶出來未繳納的增值稅啊
現(xiàn)在生產(chǎn)企業(yè)增值稅和附加稅延期繳納,怎樣做分錄呢
這個月生產(chǎn)企業(yè)增值稅和附加稅不延遲繳納了是嗎
生產(chǎn)企業(yè)的增值稅和附加稅這個月不延期繳納了嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市能去工會申請工會組織部嗎?
老師 幫我看一下 這個寫的會計分錄對不對 ,學完有點懵懵的. 老師教的都會 一到自己就不會寫了. 幫我看看 如果有錯誤幫我糾正一下. 謝謝老師
老師今天看了登記賬簿,什么科目登記幾欄中,誰登記在三欄,誰登記在多欄,不是很清楚
在電子稅務(wù)局申報增值稅時,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動計算出來了?我提交的為什么只有城市維護建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險費計入哪個科目
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準則。
老師問一下有沒有財務(wù)報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
我的怎么帶不出來啊
你問問別人能帶出來嗎老師
選擇了緩交嗎,提示是什么
緩交還需要選擇嗎
不是不從稅費繳納那里不扣款就是緩交嗎
現(xiàn)在帶出來欠款金額了,請問緩交是不是直接不繳款就行啊,還是需要別的操作啊
繳交會跳提示的選是就可以申請緩交的,否可繼續(xù)交費的
現(xiàn)在生產(chǎn)企業(yè)不是必須緩交嗎,怎樣選擇啊?每個月都需要選擇嗎還是光第一次選擇啊
對的沒錯, 是每次申報都要選的
我沒有選擇延期繳納,去繳納稅款日期自動延期了沒事吧
一般沒事,最好與專管員確認一下,當?shù)氐囊?