1借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品30000 -乙產(chǎn)品20000 制造費(fèi)用10000 管理費(fèi)用2000 在建工程8000 貸原材料70000
請(qǐng)老師幫忙把這道題的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)下!謝謝!
請(qǐng)老師幫忙編制如下會(huì)計(jì)分錄,謝謝!
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請(qǐng)老師幫忙寫(xiě)下每一步的會(huì)計(jì)分錄唄,謝謝老師
你好你好。初級(jí)會(huì)計(jì)證可以報(bào)名申請(qǐng)嗎
我在上一個(gè)公司上班,把身份證和銀行卡號(hào)發(fā)給下一個(gè)公司,下一個(gè)公司知道我在上一個(gè)公司的工資嗎
借應(yīng)收賬款5行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5行 貸 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅合計(jì)數(shù) 這樣做算多借多貸嗎
郭老師,個(gè)稅計(jì)算表有不
小規(guī)模納稅人對(duì)方開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有合同,可以做賬為費(fèi)用票嗎
達(dá)到了哪些條件不需要繳納殘保金?繳納殘保金的依據(jù)是什么?
出差餐補(bǔ)能計(jì)入工資嗎
公司名義買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品,匯算怎么做?賺了,
老師好!我公司是家具制造業(yè),為別公司代加工家具,收取代加工費(fèi)用,家具生產(chǎn)4月份已完成交付對(duì)方,已辦理結(jié)算,但對(duì)方暫未付款,請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)怎么處理?包括月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人,匯算清繳,系統(tǒng)自動(dòng)勾的選項(xiàng),沒(méi)有“資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整”這一項(xiàng),去年有這個(gè)表但也填的零,還需要填嗎?還有發(fā)現(xiàn)今年沒(méi)有A107040表了?
2.借管理費(fèi)用3000 貸銀行存款3000
3借制造費(fèi)用1000 貸庫(kù)存現(xiàn)金1000
4.借應(yīng)付職工薪酬50000 貸銀行存款50000
5.借制造費(fèi)用12000 管理費(fèi)用6000 銷(xiāo)售費(fèi)用2000 貸應(yīng)付職工薪酬20000
6.借制造費(fèi)用7000 管理費(fèi)用3000 貸累計(jì)折舊10000
7.借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品15000 -乙產(chǎn)品10000 制造費(fèi)用10000 管理費(fèi)用8000 銷(xiāo)售費(fèi)用7000 貸應(yīng)付職工薪酬50000
8借制造費(fèi)用5000 貸銀行存款5000
9.制造費(fèi)用金額合計(jì)是 10000+1000+12000+7000+10000+5000=45000 甲產(chǎn)品分配45000*2/3=30000 乙產(chǎn)品分配45000*1/3=15000
借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品30000 -乙產(chǎn)品15000 貸制造費(fèi)用45000
10甲產(chǎn)品成本是 30000+15000+30000=75000 乙產(chǎn)品成本是 20000+10000+15000=45000
借庫(kù)存商品-甲產(chǎn)品75000 -乙產(chǎn)品45000 貸生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品75000 -乙產(chǎn)品45000
第三小題的差旅費(fèi),您確定是在借制造費(fèi)用 ,而不是管理費(fèi)用嗎?
還有第五小題,貸方,為什么是應(yīng)付職工薪酬,而不是累計(jì)折舊呢?
車(chē)間管理部分計(jì)入制造費(fèi)用核算
還有第五小題,貸方,為什么是應(yīng)付職工薪酬,而不是累計(jì)折舊呢?
是累計(jì)折舊我寫(xiě)錯(cuò)了