收的錢做收入,支付的錢做成本就是了呀

老師好,酒店餐飲住宿行業(yè),我們最近通過(guò)第三方平臺(tái)接了一個(gè)團(tuán)隊(duì)住宿,在我們酒店餐飲消費(fèi)14382元已經(jīng)做應(yīng)收帳款掛帳,客房消費(fèi)20312元沒有掛帳,會(huì)計(jì)那邊把這筆錢做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,因我們酒店房間不夠住,所以我們安排去別的酒店住費(fèi)用是17982元我們付的,最后客戶結(jié)賬61000元,這個(gè)賬分錄怎么做
老師,21年10月底新成立的公司,開通了稅務(wù),11月借了個(gè)人的錢掛其他應(yīng)付款,后來(lái)又借給別的公司錢掛其他應(yīng)收款,老板去談業(yè)務(wù)發(fā)生了差旅費(fèi),沒談成。有銀行結(jié)息收入,轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)比利息少。目前還沒有業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)發(fā)生,現(xiàn)金流量表我該怎么做?只做差旅費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)用這塊嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我單位旅游行業(yè)本來(lái)在2019年邀請(qǐng)作者來(lái)我單位考察后,要出一本書的,當(dāng)時(shí)作者已經(jīng)到了,也給她報(bào)銷了機(jī)票和住宿費(fèi)大概3000元,2019年做了:借:預(yù)付賬款3000,貸:銀行存款3000。但是因?yàn)橐咔?,作者沒有考察完畢,書直到今年2022年也沒有出,合同因疫情停止了,2022年做了費(fèi)用沖了預(yù)收,請(qǐng)問(wèn)老師這部分所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,賣酒的行業(yè)招待旅游的,收顧客的錢然后付出去餐飲費(fèi),這些做賬怎么做
老師,銷售酒的行業(yè)為了賣酒接待旅游客住宿旅游收的錢和付的錢做賬怎么做,最后還有少許盈利
老師,去年做了個(gè)分錄:借:管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 10000 帶:銀行存款 10000 今年對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么改憑證
老師,您好,醫(yī)院開具的收費(fèi)單據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
老師這個(gè)開票開什么項(xiàng)目,我們是物業(yè)公司
老師你好!小規(guī)模的公司如果有150個(gè)員工做會(huì)計(jì)外賬的時(shí)候,150個(gè)人員的工資發(fā)放的時(shí)候,公司的基本賬戶能不能把合計(jì)金額轉(zhuǎn)給老板,然后以其他應(yīng)付款的形式把工資發(fā)出去?還是說(shuō)公司的基本賬戶要分別給這150個(gè)人去發(fā)工資轉(zhuǎn)款?有啥簡(jiǎn)便有有利的方法
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)雇用殘疾人,退增值稅是怎么算的?
我公司買入雞蛋,再賣出雞蛋。車用的油費(fèi),人工費(fèi)是成本還是費(fèi)用
合伙企業(yè)合伙人是否需要每月按工資薪金申報(bào)”個(gè)稅和每季按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅
老師,門店撤店,有筆撤店拆除費(fèi),計(jì)入成本還是管理費(fèi)用,還是營(yíng)業(yè)外支出呢
請(qǐng)問(wèn)出口走國(guó)際快遞的報(bào)Cif價(jià),運(yùn)費(fèi)發(fā)票就一張,可以拆一部分國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)和國(guó)際運(yùn)費(fèi)入賬可以嗎?國(guó)內(nèi)記銷售費(fèi)用,國(guó)外的就記其他運(yùn)保費(fèi),可以嗎?
老師客戶已經(jīng)簽訂了買產(chǎn)品的合同,單獨(dú)增加的運(yùn)費(fèi)合同,開具發(fā)票時(shí)不讓分?jǐn)偟疆a(chǎn)品里,這個(gè)運(yùn)費(fèi)應(yīng)該怎么開具才能節(jié)稅又合規(guī)呢


我們是銷售酒的,這個(gè)收入成本是旅游的能行嗎?具體過(guò)程是員工代收錢,代付,最后給我的是盈利,我需要做過(guò)程嗎,直接寫營(yíng)業(yè)外收入行不行?
可以直接根據(jù)交來(lái)的錢做營(yíng)業(yè)外收入
那就不用跟對(duì)方要發(fā)票了是不是?
是的,如果對(duì)方要票的話,由住宿的旅店開
哦哦,如果我剩了320.那我直接記其他收入320行了哈,謝謝老師
嗯呢。就是那樣操作的呀
我是賣酒行業(yè),不是旅游的。也可以這樣哈
又不是你們開票怕啥呢?