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某企業(yè)以庫存現(xiàn)金購買辦公用品,會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證時(shí)所使用的會(huì)計(jì)科目及記賬方向沒有錯(cuò)誤,只是將金額九百九十元計(jì)成了九百零九元并登記入賬則更正的方法是A使用補(bǔ)充登記法更正B補(bǔ)充的記賬憑證借記“管理費(fèi)用”81元,貸記“庫存現(xiàn)金”81元C使用紅字更正法更正D使用劃線更正法更正(多選題)

2022-06-04 19:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-04 19:29

你好!選擇AB 同學(xué)謝謝

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你好!選擇AB 同學(xué)謝謝
2022-06-04
你好!在結(jié)賬前發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有文字或數(shù)字錯(cuò)誤,而記賬憑證沒有錯(cuò)誤,采用劃線更正法。更正時(shí),在錯(cuò)誤的文字或數(shù)字上劃一條紅線,在紅線的上方填寫正確的文字或數(shù)字,并由記賬人員及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 在更正處蓋章,以明確責(zé)任。
2022-02-27
借銀行存款,貸管理費(fèi)用9000。
2023-05-12
你好,在之前分錄的基礎(chǔ)上,調(diào)整分錄是 借:銀行存款? 9000 貸:管理費(fèi)用 9000
2022-05-05
同學(xué)你好 采用紅字更正法 借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)9000 貸,銀行存款,負(fù)數(shù)9000
2022-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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