老師您還在看嗎
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打?。?/p>
老師 一直開的都是技術服務費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務分包資質嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務局開的勞務費發(fā)票,請問老師這個勞務費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方決定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師老師老師老師老師老師!?。。。。。。。。?!
你好,學員,不好意思,老師之前有點事,抱歉 這個可以文字發(fā)送出來圖片嗎,以便老師更好的為你解答,感謝理解
文字不好描述啊老師 有個表
1、2011年投資收益=(360000)*75%=270000 2012年 投資收益=(340000)*75%=255000 2013年投資收益=400000*75%=300000
2、2011年 借營業(yè)收入80000/50%=160000 貸營業(yè)成本120000 存貨80000/2=40000 2012年 借營業(yè)收入60000 貸營業(yè)成本56000 存貨4000 2013年 借存貨40000%2B4000=44000 貸營業(yè)成本44000
3、2011年歸屬母公司凈利潤=80000%2B270000-40000=310000 少數股東利潤=(360000)*25%=90000 合并凈利潤=80000%2B360000-40000=400000 2012年歸屬母公司凈利潤=90000%2B255000-4000*75%=342000 少數股東利潤=(340000)*25%-4000*25%=84000 合并凈利潤=90000%2B340000-4000=426000 2013年歸屬母公司凈利潤=70000%2B300000%2B40000%2B4000*75%=413000 少數股東利潤=(400000)*25%%2B4000*25%=101000 合并凈利潤=70000%2B400000%2B44000=514000 ?