你好同學,沒關系的,這屬于正常現(xiàn)象。
老師您好 匯算清繳后繳納了企業(yè)所得稅 然后我做的會計分錄 借利潤分配-未分配利潤 貸企業(yè)所得稅 然后我現(xiàn)在發(fā)票資產負債表和利潤表之間的勾稽關系對不上了 差了這個匯算清繳的稅費 請問我要怎么修改
老師好,做了所得稅匯算清繳退回的分錄,結賬之后,利潤表和資產負債表勾稽不上,正常嗎
老師,想問一下。 匯算清繳退回的所得稅 賬務處理后 利潤表和資產負債表不平是正常的嗎 正好差了所退回的所得稅的金額
老師好,匯算清繳退回多繳納的所得稅,財務報表利潤表和資產負債表的勾稽關系對不上了,未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)+凈利潤,怎平報表
老師,匯算清繳后資產負債表的期末未分配利潤與利潤表的凈利潤勾稽不正常,是什么原因呢?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預收600多萬會不會有風險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應付職工薪酬轉到其他應付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調,2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?