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老師您好!員工工資個稅已經(jīng)申報了,稅款已繳納,之后工資又有改動,這個應(yīng)該怎么處理呢?

2022-06-02 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-02 16:20

公司改動了,那你可以去更正報表的,這個辦法是最好的,因為你更完以后他就喝,你賬面上是平的了。

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快賬用戶4523 追問 2022-06-02 16:23

老師,不選擇更正申報,可還有別的辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-02 16:24

你好,那你就這樣,那差額的部分,你比如說你在,這個月你補計提上,然后這個月申報個稅的時候,你把差額的那部分再加上去一塊兒申報個稅也可以的。

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快賬用戶4523 追問 2022-06-02 16:26

老師,再麻煩問一下,這個差額的部分是如何加上去的呀?我以前沒遇到過這種情況,我還不會

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齊紅老師 解答 2022-06-02 16:30

就是你自己算出來,比如說你上個月計提了50塊錢,本來應(yīng)該計提100的,那你這個月再把這50塊錢加到這個月里就行,相當(dāng)于N你再多計提上這50塊錢,然后申報個稅的時候,也多申報這50塊錢。

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公司改動了,那你可以去更正報表的,這個辦法是最好的,因為你更完以后他就喝,你賬面上是平的了。
2022-06-02
你好,這個你更正減少的話正常是減少稅款的。
2025-05-19
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-12-08
你好,個稅申報工資0,實發(fā)工資4000,需要做個人所得稅的更正申報?
2021-12-18
您好,這個的話,你們可以補的,補申報一次
2023-12-20
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