借銀行存款,貸應交稅費, 借應交稅費 借稅金及附加負數(shù)
收到稅務局退的六稅兩費減免款怎么做賬啊
老師,稅務局退回的六稅兩費減免的部分,怎么做賬
收到退回的六稅兩費減免稅費,會計分錄如何做?
收到稅務局退回的六稅兩費減免,該如何入賬?
收到六稅兩費減免退回的分錄
個體工商戶核定征收和查賬征收各有什么稅收優(yōu)惠政策?哪種更合適?
老師,股東原來是公司,現(xiàn)轉(zhuǎn)讓30%股權給個人,要上哪些稅?
我們公司職工工資三、四月才沒發(fā)工資,五月發(fā)的三四月的工資,我三、四月申報個稅是按計提申報還是零申報?
老師,公司的產(chǎn)品用于做實驗和贈送客戶的賬務處理,一般納稅人
老師,工商年報中社保繳納是填單位交的嗎,還是單位和個人的合計金額
我們有兩單出口報關單是供應商用了順豐郵寄給客戶,順豐一并報關跟運輸,到時可以跟稅局解釋,在購貨報價的運費含在貨物本身,所以供應商承擔了運費,報關走的FOB,這樣子可以嗎
老師,每月有從電子稅務局里面拉出來的開具發(fā)票 和進項發(fā)票清單,另外從對公網(wǎng)銀拉出來的銀行流水,都是電子表格,問問有啥技巧能快速匹配銀行流水的金額與銷項發(fā)票和進項發(fā)票的金額,這樣我就 不用根據(jù)發(fā)票金額先計入應收或應付賬款,再根據(jù)銀行流水金額沖銷對應公司的應收和應付賬款,我這樣做賬比較麻煩,想盡量匹配到對公網(wǎng)銀流水上的各家公司應收或者應付的銀行存款。減少我的工作量。
老師你好,幫忙看下這分錄如何做呢?是哪里錯了? 計提借:銷售費用—工資7885.32 管理人員工資-法人4252.31貸:應付職工薪酬工資12137.63 借:應付職工薪酬工資1125.32 貸:應付職工薪酬社保775.32 其他應付款公積金公司承擔的350 應付職工薪酬個稅62.8 借應付職工薪酬工資260貸 借:應付職工薪酬工資2673.01貸其他應付款代扣社保法人1867.69 其他應付款個人承擔部分775.32
請問:4月有個花班銷售收入是280元,毛利是60元,但5月里給客戶退了做其他用途,成本也確實發(fā)生,無法沖回,庫存也沒有了,客戶做其他用途也沒收入給我們,那5月的收入毛利表,就是做這筆花班銷售-280,毛利也是-280?
事業(yè)單位固定資產(chǎn)報廢如何處理賬,折舊足額計提,無產(chǎn)值,分錄。報廢所產(chǎn)生的費用和收入直接固定資產(chǎn)辦負責,不經(jīng)學校
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