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丙公司為小規(guī)模納稅人企業(yè)(1)本月從一般納稅人企業(yè)購進(jìn)原材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為10000元,增值稅額為1600元。材料已驗(yàn)收入庫,貨款用存款支付。(2)丙公司本期銷售產(chǎn)品一批,貨款10300元,已收到轉(zhuǎn)賬支票。編制會(huì)計(jì)分錄

2022-06-01 17:19
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-01 17:20

1、借原材料11600 貸銀行存款11600 2、借銀行存款10300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅300

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1、借原材料11600 貸銀行存款11600 2、借銀行存款10300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅300
2022-06-01
您好,本期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額多于銷項(xiàng)稅額,不需要交增值稅。留抵稅額129610
2022-02-09
你好,學(xué)員,稍等一下的
2022-12-02
同學(xué)你好 業(yè)務(wù)一:借:原材料 400000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)52000 貸:應(yīng)付賬款-HG 452000 業(yè)務(wù)二: 借:銀行存款 226000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)26000 業(yè)務(wù)三: 借:固定資產(chǎn) 150000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)19500 貸:銀行存款 169500 業(yè)務(wù)四: 借:原材料 500000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)65000 貸:應(yīng)付賬款-HG 565000
2022-03-24
你好,①.江南公司銷售給榮達(dá)公司甲產(chǎn)品30件,每件售價(jià)400元,貨款計(jì)12000元,增值稅1560元,款項(xiàng)已通過銀行收迄。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.根據(jù)合同規(guī)定,江南公司預(yù)收天海公司購買甲產(chǎn)品款55960元,存入銀行。 借:銀行存款?,貸:預(yù)收賬款 3江南公司向天海公司發(fā)出甲產(chǎn)品120件,每件售價(jià)400元,貨款計(jì)48000元,增值稅6240元,用前面預(yù)收的款項(xiàng)結(jié)算,多余的款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬退回給天海公司。 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:銀行存款?,貸:預(yù)收賬款 ④.A公司從供應(yīng)商購入乙材料一批增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅1300元,用銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。(材料采用實(shí)際成本法核算) 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 ⑤某工業(yè)企業(yè)核定為小規(guī)模納稅人企業(yè),6月購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明原材料成本為30000元,增值稅額為5100元,企業(yè)開出面值35100元轉(zhuǎn)賬支票一張支付貨款,材料驗(yàn)收入庫;該企業(yè)本月銷售產(chǎn)品,含稅價(jià)格為51500元,貨款尚未收到。 借:原材料??,? 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2022-12-02
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