同學,你好 你要看下差額差在哪里
老師,我目前在錄期初余額用的是科目余額表里面的余額錄得就是按照余額的數(shù)據(jù)進行錄入的呀但是為什么我錄出來的試算是平衡了但是跟科目余額表上面的余額合計數(shù)不一樣呢?這是什么原因呀?
老師 我想問一下 之前企業(yè)手工賬 現(xiàn)在換成財務(wù)軟件了 錄期初余額的時候銀行有余額 然后資產(chǎn)負債表不平 差在這個期初余額 是需要利潤分配嘛
我要把用友賬套倒在金蝶軟件上,初始化數(shù)據(jù)填的都是用友最后一期的余額表數(shù)據(jù),可是顯示試算不平衡,這個怎么能看出來是那的問題出錯了
老師好,問一下,要換一個財務(wù)軟件,把之前的余額錄進去,報表看著是平的,最后期初余額不平,都是按照上面數(shù)據(jù)錄進去,怎么不平,這怎么辦
我是按照這個科目余額表里面的數(shù)據(jù)逐筆錄入進去的呀,為什么那個表上的期初余額和這個錄入進去之后顯示的期初余額不對啊?麻煩看一下?謝謝!
老師 我們是物流公司 請問一下我們之前買新車用了477141.32元,累計折舊有460838.99元,殘值有16302.33元,賣車買了30000元,那這樣的話要怎么入賬呢,這個30000元可以直接做收入的嗎 還是要減去殘值的呢
老師好,購買方名稱有限公司后面加了(個人),納稅識別號沒錯,需要重開嗎?
老師,如果10月5號申報個稅,是申報九月的應(yīng)發(fā)金額嗎?
老師您好!請問招聘產(chǎn)生的攤位費怎么賬務(wù)處理
賬套沖管理費用是代借方紅字還是?
老師我的固定資產(chǎn)車倆折舊只提了半年,現(xiàn)在改公司要注銷,需要處理此車,需要第三方評估不
賣石膏板進價56元,賣含運費單價開票多少合適。 膠合板件2.9含運費單價開多少合適?
廠家開了一張268414的返利負數(shù)發(fā)票 后期廠家按照這個金額退錢 請問怎么做賬
老師好,我司是一般納稅人,主營業(yè)務(wù)有苗木培育、種植、銷售,生態(tài)修復(fù)工程,園林綠化工程等,我想問購入復(fù)合肥用于苗木培育的,請問復(fù)合肥的進項是否可以抵扣園林綠化工程類的銷項
老師好,我公司給另一家公司投資了一筆錢,我賬務(wù)是長期股權(quán)投資科目做的賬,但現(xiàn)在我投資的公司要注銷,我這邊怎么做賬啊