同學(xué),你好 是的,按照3%繳納
老師好,如果小規(guī)模納稅人現(xiàn)在讓稅務(wù)局代開發(fā)票,3個(gè)稅點(diǎn),但是有優(yōu)惠政策,那稅務(wù)局代開出來的3個(gè)點(diǎn)的專票我們在申報(bào)納稅的時(shí)候需要按照3個(gè)點(diǎn)交嗎
老師,小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),季度不超30萬,這個(gè)月有開專票,超過10萬,是不是在稅局代開的時(shí)候?qū)⒃鲋刀惱U納了就好了?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月不是免稅了么,有個(gè)客戶一定要開專票,那我們是不是申請代開,企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)是3個(gè)點(diǎn)的稅
老師您好,稅務(wù)代開專票稅款是怎么扣的?比如我們是汽車維修個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,開鈑金噴漆,是不是按3%的稅率繳納的呀?這個(gè)稅金是不是申請開票的時(shí)候就要繳納?
老師,小規(guī)模納稅人可以開專票??蛻粢箝_一張。我去稅務(wù)局代開就可以啊,這個(gè)專票按3%收增值稅對不?我下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候是不是要額外加上?
老師,物流的發(fā)票不是9%嗎,為什么我看老板開進(jìn)來的收派服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票是6%的呢
所得稅季報(bào),第二欄實(shí)際支付職工薪酬內(nèi),我申報(bào)9月工資,可是賬上我是10月發(fā)放的,那這個(gè)10發(fā)放的數(shù)據(jù)還需要放進(jìn)實(shí)際支付里面嗎
個(gè)人開了發(fā)票,怎么申請作廢
老師,我們現(xiàn)在收入1至9月收入7百多萬,這種情況是主動(dòng)向稅務(wù)局申請成為一般納稅人,還是等稅務(wù)局強(qiáng)制申為一般納稅人呢?
老師,我們出口十個(gè)產(chǎn)品,客戶要求我們提單上只顯示兩個(gè)產(chǎn)品,這樣是否會(huì)影響到我們后期退稅?
老師,10月份的社保繳納,是有變化嗎?為啥打開還能看到10月份之前的,是需要補(bǔ)繳嗎
老師,本次季報(bào)中的資產(chǎn)損產(chǎn)可包括出售固定資產(chǎn)出售的凈損失呀?
我們是分包方 做弱電的 然后如果從下游企業(yè)取得發(fā)票 預(yù)繳的時(shí)候可以抵減嗎
請問一下,10的發(fā)票員工9月就報(bào)了,報(bào)銷款已經(jīng)支付了,入賬要糾正嗎?
?老師,在稅務(wù)系統(tǒng)抵扣勾選上發(fā)現(xiàn)公司七年前的買車的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票為勾選抵扣,這種情況是不是找到了紙質(zhì)發(fā)票就可以抵扣還是怎么處理?
老師您好,這個(gè)稅款是通過銀行三方協(xié)議扣繳的嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的