你好,學(xué)員,這個(gè)題目不完整的
某蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社接受本社社員張立委托代銷芹菜1000千克,協(xié)議價(jià)格每千克1.80元,芹菜售出后結(jié)清代銷款。合作社當(dāng)月實(shí)現(xiàn)對外銷售,但由于市場變化,每千克售價(jià)僅為1.50元,貨款已收回存入銀行。合作社應(yīng)做如下會計(jì)處理:(1)收到受托代銷產(chǎn)品時(shí)借:(1)——張立1800貸:(2)——社員張立1800(2)售出商品收到貨款時(shí)借:(3)1500貸:(4)——張立1500(3)結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際售價(jià)與協(xié)議價(jià)差額時(shí)借:(5)——代銷損失300貸:(6)——張立1800(4)結(jié)算代銷款時(shí),借:(7)——社員張立1800貸:(8)1800
某蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社接受本社社員張立委托代銷芹菜1000千克,協(xié)議價(jià)格每千克1.80元,芹菜售出后結(jié)清代銷款。合作社當(dāng)月實(shí)現(xiàn)對外銷售,但由于市場變化,每千克售價(jià)僅為1.50元,貨款已收回存入銀行。合作社應(yīng)做如下會計(jì)處理:(1)收到受托代銷產(chǎn)品時(shí)借:(1)——張立1800貸:(2)——社員張立1800(2)售出商品收到貨款時(shí)借:(3)1500貸:(4)——張立1500(3)結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際售價(jià)與協(xié)議價(jià)差額時(shí)借:(5)——代銷損失300貸:(6)——張立1800(4)結(jié)算代銷款時(shí),借:(7)——社員張立1800貸:(8)1800
某蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社接受本社社員張立委托代銷芹菜1000千克,協(xié)議價(jià)格每千克1.80元,芹菜售出后結(jié)清代銷款。合作社當(dāng)月實(shí)現(xiàn)對外銷售,但由于市場變化,每千克售價(jià)僅為1.50元,貨款已收回存入銀行。合作社應(yīng)做如下會計(jì)處理:(1)收到受托代銷產(chǎn)品時(shí)借:(1)——張立1800貸:(2)——社員張立1800(2)售出商品收到貨款時(shí)借:(3)1500貸:(4)——張立1500(3)結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際售價(jià)與協(xié)議價(jià)差額時(shí)借:(5)——代銷損失300貸:(6)——張立1800(4)結(jié)算代銷款時(shí),借:(7)——社員張立1800貸:(8)1800
某蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社接受本社社員張立委托代銷芹菜1000千克,協(xié)議價(jià)格每千克1.80元,芹菜售出后結(jié)清代銷款。合作社當(dāng)月實(shí)現(xiàn)對外銷售,但由于市場變化,每千克售價(jià)僅為1.50元,貨款已收回存入銀行。合作社應(yīng)做如下會計(jì)處理:(1)收到受托代銷產(chǎn)品時(shí)借:(1)——張立1800貸:(2)——社員張立1800(2)售出商品收到貨款時(shí)借:(3)1500貸:(4)——張立1500(3)結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際售價(jià)與協(xié)議價(jià)差額時(shí)借:(5)——代銷損失300貸:(6)——張立1800(4)結(jié)算代銷款時(shí),借:(7)——社員張立1800貸:(8)1800
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對