好。比如發(fā)粽子就是粽子的發(fā)票。

老師,您好!問一個感興趣的問題:公司這邊有一個福利,就是員工每個月可以報銷300的餐飲發(fā)票。只限于餐飲。但是餐飲的票不能作為進(jìn)項抵扣呀!公司用這個票來干什么呢,只是給員工的一個福利嗎?
老師我想問一下關(guān)于職工福利費的發(fā)票需不需要審核開票的地區(qū)。比如那一張不是本省的餐飲票來報銷作為職工福利
你好 老師 我們行政一般一個月會聚餐一次 還有就是我們幾個行政到飯店吃午飯對方開的票 這個肯定是做福利費對吧 但是我不明白要不要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬過度一下 區(qū)別是什么?
老師我們端午節(jié)發(fā)職工2000的福利費,拿什么發(fā)票過來最合適,是不是不能餐飲
老師 您好!發(fā)放員工中秋節(jié)福利賬務(wù)處理,不通過應(yīng)付職工薪酬-員工福利科目結(jié)轉(zhuǎn),直接記入管理費用-員工福利可以嗎?我們適用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進(jìn)項這里差額記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
可是粽子發(fā)票到不了2000啊,還有啥票能用
我們發(fā)的現(xiàn)金
發(fā)現(xiàn)金是不需要發(fā)票的。
直接按現(xiàn)金補助做工資表里。
可是工資表要繳稅的啊
這個本來就是繳稅的。