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#提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 差額交稅問題?謝謝

2022-06-01 06:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-01 06:17

同學(xué)你好 具體什么問題

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快賬用戶6773 追問 2022-06-01 08:45

別考慮現(xiàn)在免稅 電費(fèi)收入有差價(jià)怎么做憑證收支和稅?

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齊紅老師 解答 2022-06-01 08:47

借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款

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快賬用戶6773 追問 2022-06-01 09:07

小規(guī) 用借應(yīng)交稅費(fèi)一增值費(fèi) 貸其他業(yè)務(wù)成本 這步嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-01 09:09

你這是做的什么分錄

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快賬用戶6773 追問 2022-06-01 09:18

差額交稅行不

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齊紅老師 解答 2022-06-01 09:23

可以申請(qǐng)差額納稅的

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快賬用戶6773 追問 2022-06-01 09:24

分錄差額納稅需作我寫的這步吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-01 09:31

同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅

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快賬用戶6773 追問 2022-06-01 09:40

這是差額征稅吧?需填增值稅附列表是不?

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齊紅老師 解答 2022-06-01 09:47

對(duì)的 是差額納稅的分錄

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快賬用戶6773 追問 2022-06-01 09:55

需填增值稅附列表吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-01 09:57

需要填寫附表三的

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快賬用戶6773 追問 2022-06-01 10:02

主表收入是收入一扣除成本后的數(shù)吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-01 10:04

同學(xué)你好 不是 是全額收入

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快賬用戶6773 追問 2022-06-01 10:09

如果有45萬標(biāo)準(zhǔn) 按全額?按扣除交電費(fèi)后的數(shù)吧

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齊紅老師 解答 2022-06-01 10:11

同學(xué)你好 都是填寫全額 附表三再填寫收入和成本顯示差額

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快賬用戶6773 追問 2022-06-01 10:21

那主表不用先填? 填附表后主表會(huì)自動(dòng)生成?是不?

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齊紅老師 解答 2022-06-01 10:26

同學(xué)你好 主表要填寫的 按照全額填寫

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同學(xué)你好 具體什么問題
2022-06-01
早上好,只有例舉的需要交印花稅 印花稅實(shí)行比例稅率,分為5檔,具體總結(jié)見表: 稅率適用稅目 0.1%1.倉儲(chǔ)合同;2.租賃合同;3.保管合同;4.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同;5.證券交易。 0.025%營業(yè)賬簿 0.03%1.買賣合同;2.承攬合同;3.建設(shè)工程合同;4.運(yùn)輸合同;5.技術(shù)合同;6.商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)。 0.05%除上述第6外的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 0.005%1.借款合同;2.融資租賃合同。
2023-10-26
你好?水費(fèi)是可以差額征收的,電費(fèi)只能按照全額征收
2022-06-14
你好!這個(gè)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入
2024-07-03
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-04-26
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