同學(xué)你好 具體什么問題
# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 預(yù)收物業(yè)費(fèi)收一年的 交增值稅全額交嗎?謝謝
# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 水電若有差額納稅 增值稅附表一用填嗎?謝謝
#提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 差額交稅問題?謝謝
# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 裝修物業(yè)樓支出用交印花稅不?謝謝
# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司印花稅問題?謝謝
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
別考慮現(xiàn)在免稅 電費(fèi)收入有差價(jià)怎么做憑證收支和稅?
借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
小規(guī) 用借應(yīng)交稅費(fèi)一增值費(fèi) 貸其他業(yè)務(wù)成本 這步嗎
你這是做的什么分錄
差額交稅行不
可以申請(qǐng)差額納稅的
分錄差額納稅需作我寫的這步吧?
同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
這是差額征稅吧?需填增值稅附列表是不?
對(duì)的 是差額納稅的分錄
需填增值稅附列表吧?
需要填寫附表三的
主表收入是收入一扣除成本后的數(shù)吧?
同學(xué)你好 不是 是全額收入
如果有45萬標(biāo)準(zhǔn) 按全額?按扣除交電費(fèi)后的數(shù)吧
同學(xué)你好 都是填寫全額 附表三再填寫收入和成本顯示差額
那主表不用先填? 填附表后主表會(huì)自動(dòng)生成?是不?
同學(xué)你好 主表要填寫的 按照全額填寫