同學(xué)你好,按原分錄做負(fù)數(shù)分錄
2020年12月份開錯了一張電子普通發(fā)票,2021年1月沖紅(跨年紅沖),不在重新開了,請問一下怎么做會計(jì)分錄
紙質(zhì)普通發(fā)票出現(xiàn)錯誤,跨月了,我公司開具紅字發(fā)票之后,請問會計(jì)分錄怎么樣做?
老師,6月份開具的一張普通發(fā)票,應(yīng)購買方填寫錯誤,7月份沖紅后重新開具,這個跨季度了涉及到報稅數(shù)據(jù),分錄應(yīng)該怎么做?
你好,我公司已經(jīng)抵扣的專票,兩個月后發(fā)現(xiàn)對方有錯誤,開具了紅字信息表,對方也開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票回來,請問我應(yīng)該怎么做賬?
沖紅發(fā)票后重開,之前的發(fā)票開具有誤,開了一張紅字發(fā)票,再開一張同金額的藍(lán)字發(fā)票。會計(jì)分錄怎么做,分錄后面的原始憑證附什么?紅字發(fā)票,藍(lán)字發(fā)票,普通增值稅紙質(zhì)的發(fā)票
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
寫出來給我看唄
借:應(yīng)收賬款-1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-900 應(yīng)交稅費(fèi)-100