?你好 ;? ? ? ?具體是什么方面的; 如果是建筑服務(wù)安裝業(yè)務(wù);? 按9%開票的??
老師對于勞務(wù)合同而言,我是一般納稅人,勞務(wù)方給我開票3%勞務(wù)票,導(dǎo)致我公司少抵扣進(jìn)項(xiàng)票,因?yàn)槲覀兘o甲方開具9%工程款發(fā)票!老師這種勞務(wù)合同,小的輔材由他們勞務(wù)公司自行采購,我怎樣在合同中約定比例,一部分開勞務(wù)票3%,一部分開成輔材的材料票13%!勞務(wù)公司可以這樣開具嗎?老師!怎樣約定這個(gè)比例,確保我們稅金不受損失!比如主體勞務(wù)合同怎樣簽訂!安裝勞務(wù)合同怎樣簽訂!
您好老師,我們家和一個(gè)人力資源公司簽訂的用工合同,由他們跟我們家的員工簽訂了一部分退休返聘協(xié)議和勞務(wù)合同及勞動合同,每個(gè)月我們給他們工資款,由他們代發(fā),請問我們這是跟對方簽的什么合同,我們轉(zhuǎn)給對方的工資款能否讓對方開成勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,他們收的服務(wù)費(fèi)給開的5%的專票,我們可以給抵扣,工資這塊金額很大,是否應(yīng)該由他們開專票給我們抵扣呢
老師好,現(xiàn)在我們企業(yè)在和下面分包談一筆安裝項(xiàng)目,安裝和勞務(wù)都由對方出,勞務(wù)我們打算讓對面開13%的勞務(wù)費(fèi)專票,請問可以嗎,如不能那么這個(gè)合同如何簽署可以讓對方開13%的專票呢?
老師你好請問我們有個(gè)掛靠項(xiàng)目共248400,對方開9個(gè)點(diǎn)票出去,我們開13個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)清包工勞務(wù)票給他,相當(dāng)于稅平掉就可以了,請問當(dāng)時(shí)簽的清包工勞務(wù)合同是85000,現(xiàn)在對方減去管理費(fèi)和企業(yè)所得稅,我們計(jì)算勞務(wù)這塊只要開84000就可以了,老師這個(gè)開票跟勞務(wù)合同金額不一致行不行,但跟打款金額一至
老師,你好,我公司是建筑服務(wù)公司,有個(gè)項(xiàng)目和對方鋼結(jié)構(gòu)公司準(zhǔn)備簽鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)分包合同,那合同里如何簽訂,對我們公司進(jìn)項(xiàng)抵扣這塊最有利呢?都是一般納稅人,是分開鋼結(jié)構(gòu)銷售13%+安裝勞務(wù)(簡易計(jì)稅)3%?還是直接是9%的建筑服務(wù)呢?謝謝!
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
是建筑安裝類的,通風(fēng)安裝方面,材料采購是按13%來采購的
?你好;? ? ?那你安裝費(fèi)? 可以按9% 。 銷售材料按13%? ?
沒法在合同上做合并在一起,然后開13的稅票嗎?
?你好;? 那就是從高稅率開票了 。按13%? ?