?你好;? ? 借庫存商品 貸? 應(yīng)收賬款? ; ; 要做賬的; 到時(shí)看你? 用途拿去銷售做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 ; 走其他業(yè)務(wù)成本? 和其他業(yè)務(wù)收入處理? ?
老師好,我們是互聯(lián)網(wǎng)公司,有一筆廣告合同,我們?cè)谧约旱钠脚_(tái)發(fā)布客戶廣告??蛻艚o我們5萬元現(xiàn)金,和25萬的酒店入住券。對(duì)方希望我們開30萬的銷項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)可以嗎?(因?yàn)槲覀儍?nèi)部評(píng)估,只能賣到15-20萬)
老師早上好,我單位收到客戶由微信存入2萬元,其中客戶可以提現(xiàn)2500元入自己的賬戶,這2500屬于給客戶的獎(jiǎng)勵(lì),之前我們是月末根據(jù)微信收入合計(jì)數(shù)確認(rèn)收入,請(qǐng)問獎(jiǎng)勵(lì)客戶提現(xiàn)的錢我要怎么入賬呢? 1.現(xiàn)在發(fā)生客戶提現(xiàn)的當(dāng)月是用2萬收入額減去提現(xiàn)的2500元后確認(rèn)當(dāng)月收入嗎? 2.還是用2萬元確認(rèn)當(dāng)月收入,然后客戶提現(xiàn)的2500元要做費(fèi)用支出呢? 麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝
請(qǐng)問老師,我們公司跟客戶談成了一項(xiàng)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)實(shí)際項(xiàng)目款為100萬,但是客戶想跟銀行貸款120萬,于是客戶想要我們?cè)诤灪贤臅r(shí)候合同約定金額為120萬,我們公司實(shí)際從客戶貸款銀行收到的項(xiàng)目款也是120萬,但后續(xù)我們需要把多出的20萬轉(zhuǎn)回給客戶,客戶說可以把這20萬作為往來賬處理,請(qǐng)問這個(gè)是怎么做為往來賬處理的?
請(qǐng)問,我們公司跟客戶談成了一項(xiàng)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)實(shí)際項(xiàng)目款為100萬,但是客戶想跟銀行貸款120萬,于是客戶想要我們?cè)诤灪贤臅r(shí)候合同約定金額為120萬,我們公司實(shí)際從客戶貸款銀行收到的項(xiàng)目款也是120萬,但后續(xù)我們需要把多出的20萬轉(zhuǎn)回給客戶,客戶說可以把這20萬作為往來賬處理,請(qǐng)問這個(gè)是怎么做為往來賬處理的?
老師,我公司提供服務(wù)后應(yīng)收客戶20萬,客戶是賣酒的,頂賬回來20萬的酒,客戶可以給開20萬酒發(fā)票,這項(xiàng)業(yè)務(wù),我方需要怎么操作平賬,20萬酒入賬可以嗎,請(qǐng)老師詳細(xì)說一下,謝謝
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
將來這些酒用來年節(jié)送禮的話怎么做
?你好;? ? 計(jì)入借管理費(fèi)用-招待費(fèi)? 或者銷售費(fèi)用-招待費(fèi)貸其他業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借其他業(yè)務(wù)成本貸? ?庫存商品 ;這個(gè)要注意視同銷售的? ?
視同銷售稅率按多少啊,送禮不開票了,那就要申報(bào)無票收入?20萬酒要送很多次,那就要申報(bào)很多期的未票收入對(duì)嗎? 老師,這筆帳有沒有別的簡單辦法處理呢
?你好 ;按照13%來 繳納稅費(fèi)的; 你是一般納稅人的話; 按照我說的處理哈; 這個(gè)是? ? 有規(guī)定的??
老師,我是一般納稅人,這20萬酒對(duì)方可不可以給我開具專票,然后我送禮后計(jì)入招待費(fèi)和做收入時(shí)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
?你好 ; 你可以用進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣的;這個(gè)是可以的? ?
老師,借:費(fèi)用--招待費(fèi) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 當(dāng)期申報(bào)時(shí)填入無票收入欄?
?你好; 是的。寫 未開具發(fā)票欄次去報(bào)增值稅?
好的,明白了。謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??