不在這個里面 無自然人電子稅務局網頁版的 通過自然人電子稅務局登錄后,點擊【單位辦稅】進入【集中申報】辦稅菜單。 2 填寫報表 Tax 您可以選擇“模板導入”或者“單人添加”的方式,以下將為您逐項進行介紹: 方式1:模板導入 模板導入分為“申報表模板”和“名單模板”,員工數量較多的單位可優(yōu)先采用此種方式。 “模板導入”操作步驟如下: 點擊【報表填寫】-【導入】-【模板下載】,在彈出的選擇框中選擇“名單模板”,填寫納稅人的基本信息。 人員名單填寫完成后,點擊【導入】-【名單生成報表】,彈出 “文件導入”彈窗,在 “新增導入”將申報表導入系統(tǒng)。 導入操作完成后,可在“導入結果”標簽頁中查看導入結果。當填寫信息不符合規(guī)范時,狀態(tài)可能為失敗,點擊相應狀態(tài),可查看具體的失敗提示。根據提示要求,可在更正相應信息后重新導入。 導入成功后,點擊頁面的【刷新】按鈕,導入的申報表會出現在申報表列表中。 方式2:單人添加 此種方式每次只能添加一位納稅人,適合員工數量較少的單位使用。具體操作步驟如下: 點擊【報表填寫】-【添加】,進入“添加待申報人員”界面,填寫人員信息。 人員信息錄入完成后,點擊【確定】,系統(tǒng)彈出“申報表自動計算”選擇頁面。 1.若選擇的是【需要自動計算】,系統(tǒng)會自動獲取明細數據,并進行申報表的自動填寫。 2.若選擇的是【無需自動計算】則需手動填寫數據,系統(tǒng)將跳轉到申報表填寫頁面。 ①請根據納稅人情況,如實填寫主表信息。 ②商業(yè)健康保險、稅延養(yǎng)老保險、準予扣除的捐贈額、減免稅額、其他免稅收入只能通過填寫附表后帶入主表,不可直接在主表填寫。 ③主表、附表填寫完成后,點擊【保存】按鈕保存數據。 根據最終計算的應補/退稅額確定是需要補稅還是退稅。 【是否享受免申報】:收入合計不超過12萬元且需要補稅的,或補稅金額不超過400元的默認選擇享受。正常申報時不可修改,更正申報時可修改。 【退稅申請】:應補/退稅額小于0的,需要申請退稅?!般y行賬號”“開戶銀行”和“開戶行省份”為必填項,錄入的退稅銀行賬戶信息必須為納稅人本人銀行賬戶。 確認申報數據后,點擊【保存】按鈕即可保存本次填寫的數據。但請注意,本次填寫的數據并沒有報送到稅務局端。 3 報送報表 Tax 申報狀態(tài)為“待報送”和“申報失敗”的可以進行申報表報送,把填寫的報表數據報送到稅務局端。 系統(tǒng)支持選擇部分人員和所有人員進行報送,選擇“所有人員”時,系統(tǒng)會將單位下申報狀態(tài)為“待報送”的人員申報表全部報送,操作前,請確認所有“待報送”狀態(tài)的申報表都已填寫無誤。
公司怎樣幫助員工進行個稅匯算清繳?員工如果不進行個稅匯算,對公司會有什么影響和處罰嗎?
這個頁面公司怎樣幫助員工進行個稅匯算清繳
單位幫助員工進行個稅匯算清繳的應用是哪一個?
老師,公司有義務幫員工做個稅匯算清繳嗎,如果過了期限員工沒有匯算清繳會怎樣
老師,公司怎么幫員工辦理個稅匯算清繳
老師您好,個體戶房屋租賃報經營所得還是財產租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農產品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調整留存收益的金額,
老師中級經濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
您說的是這個APP嗎?
你好,自然人電子稅務局網頁版的,你知道網站嗎?不知道我可以給你發(fā)過去。