你好,紅沖就可以的,借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤
老師,如果上年度結(jié)轉(zhuǎn)多銷售成本了,今年一月份應(yīng)該如何調(diào)整呀
請問一下老師上年度固定資產(chǎn)多計提了累計折舊,次年應(yīng)該如何調(diào)整
老師,我司上年度工資計提多了,本年度應(yīng)該如何調(diào)整?
上年度庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)少了,在本年度應(yīng)該如何調(diào)整
老師,我上年度長期轉(zhuǎn)管理多轉(zhuǎn)了,跨年度如何調(diào)整?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
做了這個分錄之后,匯算清繳需要調(diào)整的。
不用通過以前年度損益調(diào)整嗎
好,你是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬嗎?
是啊,要怎么調(diào)整
借用付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
我是紅沖的
你好,上面的分錄也是紅沖的,如果是計提的話,建議以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬工資,這個是集體的應(yīng)付職工薪酬,工資在借方不就是減少嗎?
是計提的
你好,你計提多了,你不應(yīng)該紅沖嗎?
沖的分錄當(dāng)年的世界應(yīng)付職工薪酬,工資貸,管理費(fèi)用,工資。
老師,麻煩看下對不對
好對的是的是這么做的。
我們所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,這樣調(diào)會有影響嗎
你好,有影響的,匯算清交多抵扣了。
那要怎么辦呢
你好,還能修改匯算清交嗎?
修改不了了,審計已經(jīng)出了報告了
那審計沒有給你們發(fā)現(xiàn)嗎 那你把以前年度損益調(diào)整改成管理費(fèi)用。
最后一個分錄刪除就可以的。
審計沒說呢
你說哪個憑證以前年度損益調(diào)整成管理費(fèi)
你的意思是不沖以前年度,直接沖本年的嗎
第一個和第二個的分錄借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),第一個分錄和第二個分錄的合計金額填寫這個。