你好,紅沖就可以的,借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤

老師,如果上年度結(jié)轉(zhuǎn)多銷售成本了,今年一月份應(yīng)該如何調(diào)整呀
請問一下老師上年度固定資產(chǎn)多計提了累計折舊,次年應(yīng)該如何調(diào)整
老師,我司上年度工資計提多了,本年度應(yīng)該如何調(diào)整?
上年度庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)少了,在本年度應(yīng)該如何調(diào)整
老師,我上年度長期轉(zhuǎn)管理多轉(zhuǎn)了,跨年度如何調(diào)整?
建筑公司開票可以開,商鋪新建墻體嗎?建筑服務(wù)*商鋪新建墻體,這樣開票可以嗎?建筑服務(wù)下選擇其他建筑服務(wù),
預(yù)繳增值稅抵減是在增值稅申報表哪一塊
老師,工會經(jīng)費不能加計扣除,現(xiàn)在要改24年的所得稅申報表,應(yīng)該怎么改???
工會申報記錄從哪查呢
應(yīng)交稅費為什么要重分類?
讓法人掃碼選擇以辦稅員身份進去開票可以嗎
合并報表的分錄怎么寫?第一年,母公司長投350萬,占子公司51%股份,子公司注冊資本為1000萬,第二年長投 400萬,那第二年的分錄怎么做? 和子公司的未分配利潤有關(guān)系嗎?和另外那個占49%的公司有關(guān)系嗎
兩年前出口退稅的單子,進項忘了開出來,現(xiàn)在可以補開補退的嗎
建筑公司能開商鋪新建墻體的票嗎
您好老師,注銷時其他應(yīng)付款項的其他公司的款項轉(zhuǎn)收入是營業(yè)外收入嗎,需要繳納增值稅不
做了這個分錄之后,匯算清繳需要調(diào)整的。
不用通過以前年度損益調(diào)整嗎
好,你是企業(yè)會計準則做賬嗎?
是啊,要怎么調(diào)整
借用付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
我是紅沖的
你好,上面的分錄也是紅沖的,如果是計提的話,建議以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬工資,這個是集體的應(yīng)付職工薪酬,工資在借方不就是減少嗎?
是計提的
你好,你計提多了,你不應(yīng)該紅沖嗎?
沖的分錄當(dāng)年的世界應(yīng)付職工薪酬,工資貸,管理費用,工資。
老師,麻煩看下對不對
好對的是的是這么做的。
我們所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,這樣調(diào)會有影響嗎
你好,有影響的,匯算清交多抵扣了。
那要怎么辦呢
你好,還能修改匯算清交嗎?
修改不了了,審計已經(jīng)出了報告了
那審計沒有給你們發(fā)現(xiàn)嗎 那你把以前年度損益調(diào)整改成管理費用。
最后一個分錄刪除就可以的。
審計沒說呢
你說哪個憑證以前年度損益調(diào)整成管理費
你的意思是不沖以前年度,直接沖本年的嗎
第一個和第二個的分錄借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用負數(shù),第一個分錄和第二個分錄的合計金額填寫這個。