同學(xué)你好,出售房屋的面積為4300-700=3600
練習(xí)商品房銷售的核算。集美房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)開發(fā)完成城中小區(qū)商品房,并經(jīng)驗(yàn)收合格。本月將202棟商品房分套出售,該棟商品房共有建筑面積5 000平方米,其中公用建筑面積1 000平方米,每套商品房套內(nèi)建筑面積80平方米,共50套房,每平方米銷售面積不含稅價(jià)為9 000元/平方米,整棟商品房的實(shí)際開發(fā)成本為3 000萬元。本月10日以按揭貸款方式銷售10套,首付款30%,銀行按揭風(fēng)險(xiǎn)抵押金為5%,25日銀行按揭貸款到賬。 要求:對上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)核算。
練習(xí)商品房銷售的核算。集美房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)開發(fā)完成城中小區(qū)商品房,并經(jīng)驗(yàn)收合格。本月將202棟商品房分套出售,該棟商品房共有建筑面積5000平方米,其中公用建筑面積1000平方米,每套商品房套內(nèi)建筑面積80平方米,共50套房,每平方米銷售面積不含稅價(jià)為9000元/平方米,整棟商品房的實(shí)際開發(fā)成本為3000萬元。本月10日以按揭貸款方式銷售10套,首付款30%,銀行按揭風(fēng)險(xiǎn)抵押金為5%,25日銀行按揭貸款到賬。要求:對上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)核算。
本月將202棟商品房分套出售,該棟商品房共有建筑面積5000平方米,其中公用建筑面積1000平方米,每套商品房套內(nèi)建筑面積80平方米,共50套房,每平方米銷售面積不含稅價(jià)為9000元/平方米,整棟商品房的實(shí)際開發(fā)成本為3000萬元。本月10日以按揭貸款方式銷售10套,首付款30%,銀行按揭風(fēng)險(xiǎn)抵押金為5%,25日銀行按揭貸款到賬。
本月將202棟商品房分套出售,該棟商品房共有建筑面積5000平方米,其中公用建筑面積1000平方米,每套商品房套內(nèi)建筑面積80平方米,共50套房,每平方米銷售面積不含稅價(jià)為9000元/平方米,整棟商品房的實(shí)際開發(fā)成本為3000萬元。本月10日以按揭貸款方式銷售10套,首付款30%,銀行按揭風(fēng)險(xiǎn)抵押金為5%,25日銀行按揭貸款到賬。
華遠(yuǎn)房地產(chǎn)公司為一般納稅人,某棟房屋的建筑面積共為4300平方米,其中房屋的公用建筑面積為800平方米(其中有100平方米屬于可以單獨(dú)出售的地下車位),共出售30套,各套房屋“套內(nèi)”建筑面積為50平方米。每平方米建筑面積含稅售價(jià)7104元,30套價(jià)款存入銀行結(jié)算戶,都已經(jīng)辦妥產(chǎn)權(quán)移交手續(xù)。該棟房屋的開發(fā)成本為1500元/平方米。(增值稅稅率11%)。請問:出售房屋的面積為()平方米。
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!