不可以的,招待費(fèi)、福利費(fèi)都不可以抵扣增值稅
外購物品用于送客戶,記招待費(fèi)嗎,具體分錄是什么,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
公司外購的鮮花用于招待客戶,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
公司購買酒水送給客戶或者用于招待,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
外購的酒用于招待客戶進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎
老師,公司購買的煙酒用于招待客戶,取得專票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
也不用做視同銷售,直接不抵扣進(jìn)項(xiàng)就可以了是嗎?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。