你好,匯算清繳補繳 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調整
老師,匯算清繳調賬不走以前年度損益走未分配利潤的話怎么做這個會計分錄
分支機構匯算清繳補繳會計分錄怎么寫?需要過度以前年度損益、未分配利潤科目嗎
你好,民間非營利組織,匯算清繳補繳去年企業(yè)所得稅200元,沒有以前年度損益這個科目,怎么做會計分錄?你好!也沒有未分配利潤科目,怎么做會計分錄呢?
你好老師,22年沒有計提折舊,那23年需要匯算清繳嗎,匯算清繳怎么填寫,23年已做借:以前年度損益調整貸:累計折舊,借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整
小規(guī)模企業(yè)2022年匯算清繳,2022年有調賬,調整2019年以前年度損溢,未通過以前年度損溢調整科目,直接調增利潤分配未分配利潤?2022年匯算清繳怎么申報?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
是總公司申報的,分公司扣款了,是不是不應該調整以前年度損益?直接計入所得稅
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
總公司申報的話我這邊還要調整以前年度損益嗎?還是直接做所得稅跟銀行分錄就好了?
你好,跨年的所得稅,就需要這樣做分錄才是的? 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調整
這是總分機構所得稅分配的,也要這么處理嗎?網上有直接做所得稅和銀行的分錄,也是會計學堂說的
你好,跨年的所得稅,是不能直接計入 所得稅費用的?