該生產(chǎn)設(shè)備的原價(jià)=30000%2B300%2B400=30700 2020年全年的折舊額=(30700-700)/10*7/12=1750
1.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年5月24日,甲公司生產(chǎn)車間購入一臺不需要安裝便可投入使用的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為30000元,增值稅稅額為3900元;另支付裝卸費(fèi)300元,包裝費(fèi)400元,增值稅稅額為42元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為700元,按照年限平均法計(jì)提折舊。要求:計(jì)算該生產(chǎn)設(shè)備的原價(jià)、2020年全年的折舊額。
1.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年5月24日,甲公司生產(chǎn)車間購入一臺不需要安裝便可投入使用的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為30000元,增值稅稅額為3900元;另支付裝卸費(fèi)300元,包裝費(fèi)400元,增值稅稅額為42元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為700元,按照年限平均法計(jì)提折舊。要求:計(jì)算該生產(chǎn)設(shè)備的原價(jià)、2020年全年的折舊額。
1.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年5月24日,甲公司生產(chǎn)車間購入一臺不需要安裝便可投入使用的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為30000元,增值稅稅額為3900元;另支付裝卸費(fèi)300元,包裝費(fèi)400元,增值稅稅額為42元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為700元,按照年限平均法計(jì)提折舊。要求:計(jì)算該生產(chǎn)設(shè)備的原價(jià)、2020年全年的折舊額。
1.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年5月24日,甲公司生產(chǎn)車間購入一臺不需要安裝便可投入使用的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為30000元,增值稅稅額為3900元;另支付裝卸費(fèi)300元,包裝費(fèi)400元,增值稅稅額為42元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為700元,按照年限平均法計(jì)提折舊。要求:計(jì)算該生產(chǎn)設(shè)備的原價(jià)、2020年全年的折舊額。
1.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年5月24日,甲公司生產(chǎn)車間購入一臺不需要安裝便可投入使用的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為30000元,增值稅稅額為3900元;另支付裝卸費(fèi)300元,包裝費(fèi)400元,增值稅稅額為42元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為700元,按照年限平均法計(jì)提折舊。要求:計(jì)算該生產(chǎn)設(shè)備的原價(jià)、2020年全年的折舊額。
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用