你好,是的,是可以計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)的。
甲公司為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),2020年5月8日開(kāi)工建設(shè)某住宅小區(qū),至2021年4月30日全部竣工結(jié)算。甲公司按一般計(jì)稅方法繳納增值稅。開(kāi)發(fā)成本中“土地出讓金”為10000萬(wàn)元,土地面積為12000平方米,可供銷售的建筑面積20000平方米。2021年1月甲公司對(duì)該小區(qū)進(jìn)行預(yù)售,取得含稅銷售收入為28340萬(wàn)元,銷售建筑面積為10900平方米。2021年5月完成該部分項(xiàng)目的交付,申報(bào)納稅。(4)假設(shè)該公司2021年5月產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額1000萬(wàn)元,計(jì)算“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”二級(jí)科目的余額,并寫出將余額轉(zhuǎn)入未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄。(5)結(jié)轉(zhuǎn)1月份預(yù)交稅款,計(jì)算“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”二級(jí)科目的余額,并寫出用銀行存款繳納5月份應(yīng)納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),2020年5月8日開(kāi)工建設(shè)某住宅小區(qū),至2021年4月30日全部竣工結(jié)算。甲公司按一般計(jì)稅方法繳納增值稅。開(kāi)發(fā)成本中“土地出讓金”為10000萬(wàn)元,土地面積為12000平方米,可供銷售的建筑面積20000平方米。2021年1月甲公司對(duì)該小區(qū)進(jìn)行預(yù)售,取得含稅銷售收入為28340萬(wàn)元,銷售建筑面積為10900平方米。2021年5月完成該部分項(xiàng)目的交付,申報(bào)納稅。請(qǐng)寫出 (1)該企業(yè)1月份收到預(yù)收款項(xiàng)并預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),2020年5月8日開(kāi)工建設(shè)某住宅小區(qū),至2021年4月30日全部竣工結(jié)算。甲公司按一般計(jì)稅方法繳納增值稅。開(kāi)發(fā)成本中“土地出讓金”為10000萬(wàn)元,土地面積為12000平方米,可供銷售的建筑面積20000平方米。2021年1月甲公司對(duì)該小區(qū)進(jìn)行預(yù)售,取得含稅銷售收入為28340萬(wàn)元,銷售建筑面積為10900平方米。2021年5月完成該部分項(xiàng)目的交付,申報(bào)納稅。請(qǐng)寫出(1)該企業(yè)1月份收到預(yù)收款項(xiàng)并預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司2021年4月成立,2021年12月31日取得土地,2022年1月1日稅務(wù)報(bào)到。自然人扣繳端有2022年1至4月申報(bào)信息,電子稅務(wù)局里有取得土地繳稅信息和土地使用稅繳納信息。請(qǐng)問(wèn)能否將2021年5月至12月支出計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)?
房地產(chǎn)公司2021年4月成立,2021年12月取得土地,2022年1月1日稅務(wù)報(bào)到。個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)只有2022年1一4月工資數(shù)據(jù),電子稅務(wù)局里只有取得土地時(shí)繳納的契稅、印花稅和2022年4月繳納的土地使用稅信息。2021年5月至2021年12月工資未申報(bào),2021年5月一至2022年4月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未申報(bào),請(qǐng)問(wèn)2021年5月至2021年12月公司支出能計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)嗎?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
開(kāi)辦費(fèi)可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
你好,是的,是可以的,你們都沒(méi)有收入,也不需要交企業(yè)所得稅的。
具體在電子稅務(wù)局和個(gè)稅系統(tǒng)怎么操作?
求具體辦法?
你好,同學(xué),學(xué)堂是要求一題一問(wèn)的。
在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么操作?
你好,同學(xué)是需要另外提問(wèn)的哦!因?yàn)樯弦粋€(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決完了。
上次也是這么回答的,解決不了問(wèn)題
你們這么回答有用?
重在實(shí)操
你好,老師沒(méi)明白同學(xué)的意思,就是同學(xué)上面提的問(wèn)題不是已經(jīng)解決了嗎?還有哪里不明白呢?
你可以讀題?2021年5月至12月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)在電子稅務(wù)局沒(méi)申報(bào),稅前扣除稅務(wù)認(rèn)可嗎?
你好,這個(gè)沒(méi)有申報(bào)是需要到稅務(wù)大廳補(bǔ)申報(bào)的,系統(tǒng)里不能操作。
個(gè)稅也是到稅務(wù)大廳補(bǔ)申報(bào)?2021年5月至12月工資也沒(méi)申報(bào)
你好,是的,如果申報(bào)了的話不正確的可以更正,沒(méi)申報(bào)的就需要去大廳辦理。