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老師,我司是家具制造業(yè),稅局查到企業(yè)木材占比過高,原因是有一批木材因暴雨長霉點,導(dǎo)致報廢。但是已經(jīng)抵扣了,稅局要求做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,補繳增值稅。該材料可以計入資產(chǎn)減值損失。請問這個賬務(wù)怎么做分錄呢?

2022-05-28 20:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-28 20:11

你好 借 管理費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2597 追問 2022-05-28 20:20

老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這部分原材料稅金是要交稅的

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齊紅老師 解答 2022-05-28 20:20

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,你以后交增值稅

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快賬用戶2597 追問 2022-05-28 20:22

還有稅局說材料可以做資產(chǎn)減值損失,請問怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-05-28 20:22

借?資產(chǎn)減值損失 貸 存貨跌價準(zhǔn)備

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快賬用戶2597 追問 2022-05-28 20:24

老師,企業(yè)是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有資產(chǎn)減值損失科目應(yīng)該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-28 20:24

你可以自己添加的科目的了

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快賬用戶2597 追問 2022-05-28 20:28

老師,資產(chǎn)減值損失最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?利潤表上怎么提現(xiàn)?

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齊紅老師 解答 2022-05-28 20:30

資產(chǎn)減值損失最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

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你好 借 管理費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-28
? ? 你好 ? ? 小企業(yè)會計準(zhǔn)則存貨報廢: ? ?借:營業(yè)外支出 ? ? ? 貸:原材料(如已結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,則應(yīng)貸生產(chǎn)成本;如已結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品,則應(yīng)貸產(chǎn)成品;如已銷售,則應(yīng)借營業(yè)成本負(fù)數(shù)) ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) ? ?有問題,可以再問
2022-05-29
借營業(yè)外支出 貸原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)
2022-05-28
你好,管理不善導(dǎo)致的損失,是可以稅前扣除的(是針對企業(yè)所得稅) 自然災(zāi)害,是增值稅方面不需要轉(zhuǎn)出。 管理不善,增值稅方面需要做轉(zhuǎn)出處理。
2023-05-17
我再10月份的賬務(wù)處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負(fù)數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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